Fecha del acto administrativo aprobatorio |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha Inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Persona Natural Contratada |
Persona Juridica Contratada |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio. |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato. |
Observaciones |
A. Paterno |
A. Materno |
Nombres |
Rut |
Razon Social |
Socios/Accionistas Principales |
18/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0717
|
Adquisición de calendarios. |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
$ |
121.380 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.241.561-5 | COMERCIAL GRáFICA Y DISEñO LTDA. | . |
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18/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0716
|
Pasaje marÃtimo Puerto Edén |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
$ |
13.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.593.450-2 | NAVIMAG FERRIES S. A. | . |
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18/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 383
|
SERVICIO DE LUZ |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
$ |
112.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO |
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NO HAY |
11/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0702
|
Servicio de Publicidad Radial |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ |
59.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85.732.200-2 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | . |
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11/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0703
|
Servicio de Publicidad Radial |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ |
53.550 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76131968-K | RADIO PRESIDENTE IBAñEZ | . |
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07/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0694
|
Pasaje Puerto Williams - Punta Arenas |
07/12/2015 |
07/12/2015 |
$ |
68.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89.428.000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
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03/12/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0691
|
Servicio de Traslado ida y regreso Tres Puentes - Hotel |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
$ |
13.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.434.180-5 | BLANCA GALLARDO AGUILAR EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS RADIO TAXI LOS ANDES LTDA. | . |
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01/12/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2182
|
03 Habitaciones singles. Alojamientos para participantes de Jornada de Carpinteros de Ribera, a realizarse en la ciudad de Castro, el dia 09 de Diciembre de 2015. |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
$ |
129.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76037096-7 | SOC.COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA. | 1.- MARTA DEIFILIA GOMEZ VERA CONSTITUYENTE 23/09/2008
2.- FELIPE ANDRES ANDRADE GOMEZ CONSTITUYENTE 23/09/2008
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30/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2181
|
Traslado aereo segun se indica:
Pto Montt-Chaiten dia 03.12.15
Chaiten-Pto Montt dia 04.12.15
Pasajero Ivan Cardenas Gonzalez, Rut 7.483.191-5
Quien asiste a Organizacion para instalacion de la mesa de Educ. Artistica de la Provincia de Palena. |
03/12/2015 |
04/12/2015 |
$ |
106.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA. | 1.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA CONSTITUYENTE 17/05/2002
2.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP CONSTITUYENTE 17/05/2002
3.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP NO SE INDICA 28/02/2004
4.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA NO SE INDICA 28/02/2004
5.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP NO SE INDICA 26/08/2008
6.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA NO SE INDICA 26/08/2008
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30/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0680
|
Servicio de Traslado ida y regreso Punta Arenas - Puerto Natales |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
$ |
44.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.496.700-K | BUS SUR | . |
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30/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0678
|
Servicio de Traslado ida y regreso Puerto Natales - Punta Arenas. |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
$ |
88.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.492.710-7 | BUSES FERNáNDEZ LTDA. | . |
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30/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0679
|
Servicio de Publicidad Radial |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85.732.200-2 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | . |
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30/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0675
|
Servicio de cruce ida y regreso: Porvenir - Punta Arenas |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
$ |
24.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
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27/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2179
|
02 pasajes en bus cama Santiago-Osorno para el dia 10.12.15
02 pasajes en bus cama Osorno-Santiago para el dia 13.12.15
Pasajeros:
Fabiola Albornoz Rut 17.356.223-3
Juan Carreño Acuña Rut 16.252.501-8
Quienes el dia 12.12.15 participaran en "Festival popular de arte y culturapor los derechos humanos" en la casa del deportista en la ciudad de Osorno. |
10/12/2015 |
13/12/2015 |
$ |
126.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 1.- FRESIA DEL CARMEN QUEVEDO CARRENO SALE 10/09/1986
2.- LUIS PEDRO FARIAS QUEVEDO AUMENTA PARTICIPACION 10/09/1986
3.- ROCIO ELISA FARIAS QUEVEDO AUMENTA PARTICIPACION 10/09/1986
4.- PEDRO FARIAS SOTO NO SE INDICA 19/01/1987
5.- ROCIO FARIAS QUEVEDO NO SE INDICA 19/01/1987
6.- LUIS PEDRO FARIAS QUEVEDO NO SE INDICA 09/07/1987
7.- PEDRO FARIAS QUEVEDO NO SE INDICA 09/07/1987
8.- PEDRO FARIAS SOTO NO SE INDICA 09/07/1987
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27/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2180
|
04 cuadernos de 13 x 20 cms., 200 paginas de papel kraft 80 grs, tapa dura forrada en crea, portada estampada en serigrafia a un color.
28 libretas de 12 x 8.5 cms., con 60 paginas de papel bond ahuesado de 80 grs., portada en cartulina kraft estampada en serigrafia a un color, encuadernacion con 2 corchetes y puntas redondeadas. |
27/11/2015 |
27/11/2015 |
$ |
59.500 |
CELIS | SILVA | ROBERTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0670
|
Servicio de traslados. |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
$ |
60.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0671
|
Servicio de alojamiento y alimentación. |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
$ |
88.000 |
ESPAñA | CUEVAS | ELENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0673
|
Publicidad radial. |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85.732.200-2 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | . |
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26/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0672
|
Publicidad radial. |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.131.968-K | RADIO PRESIDENTE IBAñEZ | . |
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25/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0665
|
Servicio de alimentación. |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
$ |
72.000 |
MILLANO | NO APLICA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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25/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0664
|
Servicio de alojamiento y alimentación. |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
$ |
100.210 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.447.910-2 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | . |
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24/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2177
|
15 almuerzos consistentes en curanto el olla, para participantes de ultima Jornada de visitas a espacios culturales de la Region de los Lagos: centro cultural Bosque nativo y corporacion cultural de Calbuco, a realizarse el dia 01 de Diciembre de 2015. |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ |
133.875 |
PEREZ | GUERRERO | MARTA ELENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2178
|
Confeccion placa lacado de mañio de 60 x 30 cms., con texto y grabado de 3 logos.
Para ser instalada en mural realizado en la Comuna de Puyehue, a modo de finalizacion de la actividad, enmarcado en el proyecto Fondo de Recursos para iniciativas Culturales PMC, componente planificacion cultural. |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
$ |
95.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76004441-5 | SOC. RODRIGO MALDONADO ESPAñA Y CIA.LTDA. | 1.- ALEXEIS RODRIGO HERIBERTO MALDONADO ESPANA CONSTITUYENTE 23/11/2007
2.- MARCELA SORAYA BRINTRUP AGUILA CONSTITUYENTE 23/11/2007
|
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23/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0658
|
Adquisición de materiales. |
23/11/2015 |
23/11/2015 |
$ |
80.901 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.120.700-2 | SOC. COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | . |
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19/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0649
|
Adquisición servicio de sonido y amplificación. |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
$ |
127.330 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.104.919-4 | PRODUCCIóN DE EVENTOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES MIGUEL ANGEL GONZALEZ | . |
|
|
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17/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0644
|
Adquisición de materiales. |
17/11/2015 |
17/11/2015 |
$ |
64.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.510.666-4 | CORDONERÃA VILMA HARO DÃAZ | . |
|
|
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17/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2176
|
06 almuerzos para integrantes de la compañia de Teatro Achen, quienes presentaran la obra "Travesia"en el Liceo Galvarino Riveros de la ciudad de Castro, el dia 17 de noviembre de 2015. |
17/11/2015 |
17/11/2015 |
$ |
42.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76037096-7 | SOCIEDAD COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA. | 1.- MARTA DEIFILIA GOMEZ VERA CONSTITUYENTE 23/09/2008
2.- FELIPE ANDRES ANDRADE GOMEZ CONSTITUYENTE 23/09/2008
|
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13/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0638
|
Traslados para elenco obra de teatro "Parlamento". |
13/11/2015 |
13/11/2015 |
$ |
100.000 |
JARA | MUñOZ | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
12/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0635
|
Adquisición de pasajes terrestres. |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
$ |
66.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.492.710-7 | BUSES FERNáNDEZ LTDA. | . |
|
|
|
12/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0636
|
Alimentación en Puerto Natales. |
13/11/2015 |
13/11/2015 |
$ |
33.822 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.447.910-2 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | . |
|
|
|
11/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0634
|
Adquisición de materiales. |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
$ |
133.560 |
MANCILLA | OYARZO | SANDRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
11/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0633
|
Adquisición de materiales. |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
$ |
134.668 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.197.550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | . |
|
|
|
09/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0616
|
Servicio de cruce marÃtimo Punta Delgada - BahÃa Azul - Punta Delgada. |
09/11/2015 |
09/11/2015 |
$ |
30.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
|
|
09/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0617
|
Adquisición de pasajes |
09/11/2015 |
09/11/2015 |
$ |
22.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.496.700-K | BUS SUR | . |
|
|
|
09/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0618
|
Adquisición de Galvano. |
09/11/2015 |
09/11/2015 |
$ |
23.900 |
SAAVEDRA | SOTO | GUILLERMO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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09/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2175
|
01 servicio de mantencion, desmalezado, retiro de basura y hojas de las dependencias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de los Lagos, ubicadas en calle Seminario N° 349 de la ciudad de Puerto Montt. |
09/11/2015 |
09/11/2015 |
$ |
89.250 |
SOTO | MIRANDA | CLAUDIO MARCELO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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06/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 613
|
Servicio de pago de derechos de autor. |
04/10/2015 |
04/10/2015 |
$ |
38.056 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 71.387.800-6 | SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR | . |
|
|
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05/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0609
|
Adquisición de materiales |
05/11/2015 |
05/11/2015 |
$ |
10.540 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.120.700-2 | SOC. COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | . |
|
|
|
05/11/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2174
|
01 pasaje Bus cama Santiago - Castro para el dia 08.11.15.
01 pasaje Bus cama Castro-Santiago para el dia 12.11.15.
Para Sr. Francisco Badilla, quien participara como artista mediador en dialogos con estudiantes, a realizarse en el Liceo Galvarino Riveros de la ciudad de Castro, desde el 9 al 12 de Noviembre de 2015. |
09/11/2015 |
12/11/2015 |
$ |
48.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79827940-8 | EMPRESA DE TRANSPORTES MAULLIN LTDA. | 1.- GERARDO BOHLE PRASCHLE CONSTITUYENTE 30/07/1988
2.- GERARDO JUAN ALFREDO BOHLE BARRERA CONSTITUYENTE 30/07/1988
3.- LUIS PATRICIO BOHLE BARRERA CONSTITUYENTE 30/07/1988
4.- GERARDO BOHLE PROSCHLE NO SE INDICA 21/04/1992
5.- GERARDO JUAN ALFREDO BOHLE BARRERA NO SE INDICA 21/04/1992
6.- LUIS PATRICIO BOHLE BARRERA SALE 21/04/1992
7.- ROSA EMILIA BARRERA MIRANDA ENTRA 21/04/1992
8.- GERARDO BOHLE PROSCHLE NO SE INDICA 13/05/2006
9.- ROSA EMILIA BARRERA MIRANDA NO SE INDICA 13/05/2006
10.- GERARDO JUAN ALFREDO BOHLE BARRERA NO SE INDICA 13/05/2006
11.- GERARDO BOHLE PROSCHLE NO SE INDICA 26/07/2010
12.- ROSA EMILIA BARRERA MIRANDA NO SE INDICA 26/07/2010
13.- GERARDO JUAN ALFREDO BOHLE BARRERA NO SE INDICA 26/07/2010
|
|
|
|
03/11/2015 |
Decreto Exento, Número 0602
|
Servicio de alojamiento y alimentación. |
02/11/2015 |
03/11/2015 |
$ |
95.199 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.447.910-2 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | . |
|
|
|
03/11/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0603
|
Servicio de alojamiento y alimentación. |
02/11/2015 |
03/11/2015 |
$ |
80.000 |
ESPAñA | CUEVAS | ELENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
30/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0581
|
Adquisición de pasajes ida y regreso, tramo Puerto Natales - Punta Arenas. |
06/11/2015 |
07/11/2015 |
$ |
44.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.496.700-K | BUS SUR | . |
|
|
|
30/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0582
|
Adquisición pasajes marÃtimos, ida y regreso, tramo Porvenir - Punta Arenas. |
06/11/2015 |
07/11/2015 |
$ |
49.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
|
|
30/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0592
|
Adquisición de pasajes ida y regreso, tramo Puerto Natales - Punta Arenas. |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
$ |
11.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.496.700-K | BUS SUR | . |
|
|
|
30/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0596
|
Servicio de traslados locales. |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
$ |
60.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
27/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0577
|
Servicio de alojamiento y alimentación. |
02/11/2015 |
03/11/2015 |
$ |
124.010 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.447.910-2 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | . |
|
|
|
27/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2173
|
01 Diseño de afiches para difusion de la actividad "Soy Rio Negro Festival", a realizarse el dia 07 de noviembre de 2015. |
07/11/2015 |
07/11/2015 |
$ |
119.000 |
MARTINEZ | VILLAGRA | MARCELO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
26/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11111
|
01 KIT PORTÓN VELOTTI 800 KG. |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
$ |
99.990 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.792.430-K | SODIMAC S.A | EDUARDO MIZOU FRIEDEMANN, RUT
9.586.083-4
|
|
|
|
26/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0569
|
Adquisición pasajes ida y regreso, tramo Puerto Natales - Punta Arenas. |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.492.710-7 | BUSES FERNáNDEZ LTDA. | . |
|
|
|
26/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0570
|
Servicio de coffee break |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
$ |
128.520 |
MORALES | URRUTIA | KATHERINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0566
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Arriendo de salón. |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
$ |
61.880 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 65.278.950-1 | INSTITUTO TEOLóGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATAGONIA ITIP | . |
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23/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0568
|
Adquisición de frutos secos. |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
$ |
133.440 |
RABANAL | CANTO | MARIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 320
|
SERVICIO BASICO DE LUZ |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
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NO HAY |
21/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0555
|
Adquisición de Galvanos. |
25/10/2015 |
25/10/2015 |
$ |
58.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.144.630-0 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | . |
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20/10/2015 |
Decreto, Número 11109
|
300 Lts. de gas a granel para Centro de Creación Valdivia. |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
$ |
94.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | SIN INFORMACIÓN |
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19/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2171
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01 servicio de diseño e impresion de pendon tipo araña de 80 x 180 cms.
Para ser utilizado en difusion de la actividad "Reciclemos junto al arte en Hualaihue", a realizarse el dia 27 de octubre de 2015 en la Escuela Antupiren y colegio Sagrada Familia de la comuna de Hualaihue. |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
$ |
50.000 |
CABELLO | URIBE | FRANCISCO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2172
|
Traslado aereo segun se indica:
Pto.Montt-Chaiten dia 30.10.15
Chaiten-Puerto Montt dia 02.11.15
Para funcionario de la Direccion Regional Sr. Max Risco Cid, Rut 16.312.922-1 quien asiste a realizar supervision del primer Festival Folklorico "Las cascadas", a realizarse el dia 31 de octubre de 2015 en el sector de VIlla Santa Lucia, Ayacara, Comuna de Chaiten. |
30/10/2015 |
02/11/2015 |
$ |
106.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77758740-4 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA. | 1.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA CONSTITUYENTE 17/05/2002
2.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP CONSTITUYENTE 17/05/2002
3.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP NO SE INDICA 28/02/2004
4.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA NO SE INDICA 28/02/2004
5.- CLAUDIO FELIX FISCHER LLOP NO SE INDICA 26/08/2008
6.- BERNARDITA DEL CARMEN KUSCHEL SILVA NO SE INDICA 26/08/2008
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16/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0543
|
Servicio de arriendo de salón. |
06/11/2015 |
07/11/2015 |
$ |
128.520 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 65.278.950-1 | INSTITUTO TEOLóGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATAGONIA ITIP | . |
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16/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0545
|
Adquisición de insumos para colaciones. |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
$ |
116.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.052.495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | . |
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16/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2170
|
15 almuerzos y 15 cenas.
Para actores que se presentaran con la obra "El abanderado" de Luis Alberto Heiremans, a realizarse el dia 03 de Diciembre de 2015 en la Comuna de Chaiten. |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
$ |
132.000 |
NAHUELCAR | GUICHAQUELEN | ROSALIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0528
|
Servicio de Impresión de material gráfico |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79.866.170-1 | RASMUSSEN LTDA. | . |
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09/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0522
|
Servicio de Alojamiento y Alimentación |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 50.189.970-4 | HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. | . |
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09/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0523
|
Alimentación en Puerto Natales. |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
$ |
126.000 |
DIAZ | AGUILAR | VERONICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2169
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01 Placa de madera de alerce, con grabado bajo relieve de 7 x 3 cms., para entregar al primer lugar de los premios Regionales de Arte y Cultura 2015, a realizarse en la ciudad de Puerto Montt, el dia 30 de noviembre de 2015. |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
$ |
9.520 |
MALDONADO | PEñALOZA | GUILLERMO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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05/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0517
|
Adquisición pasajes marÃtimos ida y regreso, tramo: Porvenir - Punta Arenas. |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
$ |
86.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
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05/10/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2168
|
Compra de estatuilla en madera, cobre y piedra, para entregar al ganador del Premio Regional de Arte y Cultura año 2015. |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
$ |
133.333 |
BARRIA | MONTALVA | ROBINSON | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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02/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0516
|
Adquisición de materiales (basureros). |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
$ |
67.500 |
FOSCHINO | . | JULIO CESAR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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01/10/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0506
|
Adquisición de Windows Vission |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
$ |
122.665 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.057.813-4 | T Y S LTDA. | . |
|
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30/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0503
|
Servicio de Coffee Break |
30/09/2015 |
30/09/2015 |
$ |
126.140 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76393667-8 | CLAUDIA SANTANA VIDAL E.I.R.L. | . |
|
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30/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0502
|
Material gráfico |
30/09/2015 |
30/09/2015 |
$ |
92.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | . |
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29/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0491
|
Servicio de Adquisición de Pasajes Aéreos ida y regreso: Porvenir - Punta Arenas |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
$ |
110.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89.428.000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
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29/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0490
|
Adquisición pasajes ida y regreso, tramo: Punta Arenas - Puerto Natales |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
$ |
88.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.492.710-7 | BUSES FERNáNDEZ LTDA. | . |
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29/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2164
|
01 Timbre "Director Regional" para utilizacion de Secretaria del CNCA Los Lagos.
Timbre Redondo automatico de 35 mm. |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
$ |
16.000 |
MUñOZ | MUñOZ | MANUEL BERNARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2165
|
01 servicio de desratizacion de oficinas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Region de los Lagos, ubicada en Seminario N° 349 Puerto Montt. |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
$ |
57.283 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76084081-5 | SOC.COMERCIAL 7 PLAGAS LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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28/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2161
|
Diseño de afiche y volante, para difusion de la actividad "Premios Regionales de arte", a realizarse en la ciudad de Puerto Montt, durante el mes de Octubre de 2015 (actividad N° 25 de la Parrilla programatica del Programa Acceso Regional 2015) |
28/09/2015 |
31/10/2015 |
$ |
122.222 |
AGUILERA | CASANUEVA | MARCELA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2162
|
02 habitaciones dobles, para la noche del 13 de octubre de 2015, para 4 artistas participantes del II Festival Internacional de Teatro Infantil Bosque Magico, a realizarse desde el 13 al 19 de octubre de 2015 en la ciudad de Calbuco.
Artistas: Barbara Benitez Soto, Rut 15.948.719-9, Carolina Viveros Lagos, Rut 15.067.647-9, Leonardo Retamal Illanez, Rut 15.342.554-K y Enrique Barria Oyarce, Rut 15.161.900-2. |
13/10/2015 |
19/10/2015 |
$ |
95.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96989380-0 | HOTELERA DON VICENTE S.A. | 1.- JACK MOSA SHMES 50 % DICIEMBRE 2015
2.- ANIBAL MOSA SHMES 50 % DICIEMBRE 2015
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25/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2371
|
EMISIÓN DE FRASES RADIALES, ACTIVIDAD DÃA DE LA MÚSICA. FONDO DE LA MÚSICA. |
25/09/2015 |
25/09/2015 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACIÓN. |
|
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25/09/2015 |
Decreto Exento, Número 0486
|
Servicio de Publicidad Radial. |
25/09/2015 |
25/09/2015 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76131968-K | RADIO PRESIDENTE IBAñEZ | . |
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|
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25/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 0485
|
Servicio de Publicidad Radial |
25/09/2015 |
25/09/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76313961-1 | MY RADIO | . |
|
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24/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2367
|
COMPRA DE PASAJES PTO.NATALES-PORVENIR-PTO.NATALES, INTEGRANTES GRUPO MUSICAL LA MÓRBIDA Y DEKLOACA, CELEBRACIÓN DÃA DE LA MÚSICA.FOMENTO DE LA MÚSICA. |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
$ |
88.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
|
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24/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2368
|
PASAJES EN BUS PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES, REPRESENTANTES DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS.RED CULTURA. |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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24/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2369
|
PASAJE MARÃTIMO PTA.ARENAS-PORVENIR-PTA.ARENAS, REUNIÓN BLAS FLORES CON ASOCIAC.INDÃGENA DE PORVENIR. |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
|
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24/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2370
|
REPARACIÓN DE LÃNEA DE CALEFACCIÓN POR FILTRACIÓN EN ZÓCALO.
1.22 |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
$ |
100.000 |
DÃAZ | HARO | VICENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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23/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2366
|
PASAJE AÉREO PORVENIR-PTA.ARENAS, REPRESENTANTE INICIATIVAS CULTURALES, PROYECTO MURAL Y MUSICAL EN PORVENIR. REDCULTURA. |
23/09/2015 |
23/09/2015 |
$ |
26.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP S.A. | SIN INFORMACIÓN. |
|
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23/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2160
|
Servicio de coffe break para 40 personas, con motivo de la realizacion del IV Encuentro de Artes y Oficios tradicionales de la Provincia de Chiloe, a realizarse el dia 06 de noviembre de 2015 en el Gimnasio de la Escuela Ines Muñoz de Garcia, de la ciudad de Castro.
El Servicio debe incluir cafe, te agua de hierbas, mini empanadas, mini sandwich, manteleria, vajilla y decoración. |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
$ |
80.000 |
CHODIL | CHIGUAY | LUZ ELIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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22/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11108
|
300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE CREACIÓN VALDIVIA. |
22/09/2015 |
22/09/2015 |
$ |
94.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | JORGE ANDRéS MONTT GUZMáN, RUT 9.833.255-3 |
|
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21/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2159
|
07 litros de aceite 15w/40 rx 15/40 R4, 01 filtro de aceite, 01 filtro de aire, 01 filtro de combustible.
Mantencion de vehÃculo institucional, camioneta NIssan Navara, placa patente FF XJ 27. |
21/09/2015 |
21/09/2015 |
$ |
73.000 |
JUAN DE DIOS | PAREDES | SOTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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17/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11107
|
FRASES RADIALES DÃAS 17-18-19 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE DIFUSIÓN PROGRAMA RED CULTURA 2015. |
17/09/2015 |
19/09/2015 |
$ |
59.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.082.645-1 | SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS RÃOS LTDA. | ANA LETICIA PAREDES VARGAS, RUT 6.822.027-3 |
|
|
|
17/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2365
|
TRASLADO AÉREO PORVENIR-PTA.ARENAS, ENCARG.PROGRAMA REDCULTURA, REUNIÓN CON MUNICIPIO Y FUNDACIÓN ESPERANZA. |
17/09/2015 |
17/09/2015 |
$ |
26.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP S.A. | SIN INFORMACIÓN. |
|
|
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14/09/2015 |
Resolucion Exenta, Número 282
|
SERVICIO BÃSICO DE LUZ |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
$ |
106.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 9114300-2 | CONAFE | SIN INFO. |
|
|
NO HAY |
10/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2362
|
BORDADO DE 5 MOCHILAS PARA PROYECTOS PARTICIPATIVOS, APOYO DE LAS PMC, LAGUNA BLANCA, LAS MOCHILAS VIAJERAS + MATERIAL DE LECTURA. RED CULTURA. |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
$ |
37.500 |
BARRIENTOS | BARRIENTOS | JIMENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
10/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2363
|
CONFECCIÓN DE 20 BOLSAS ECOLÓGICAS ESTAMPADAS 20 X 30 CMS. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PARTICIPATIVO PMC TORRES DEL PAYNE. RED CULTURA. |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
$ |
28.560 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76358652-9 | GRÃFICA SUR E.I.R.L. | SIN INFORMACIÓN. |
|
|
|
10/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2364
|
TRASLADO DE MATERIALES PARA TALLERES DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS, COMUNAS DE PTO.NATALES Y TORRES DEL PAYNE. REDCULTURA. |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
$ |
20.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76469700-3 | AQUILINO SILVA Y CÃA.LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
|
|
|
09/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2357
|
COMPRA DE MATES CALABAZA Y BARAJAS DE NAIPE ESPAÑOL, PROYECTO PARTICIPATIVO COMUNA DE TORRES DEL PAYNE. REDCULTURA. |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
$ |
59.800 |
LETELIER | VALDES | VITELIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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|
09/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2358
|
COMPRA DE 4 TONER ALTERNATIVO HP COLORES: NEGRO-AMARILLO-MAGENTA-CYAN. IMPRESIÓN DE MATERIAL PROYECTOS ASOCIADOS A PMC.REDCULTURA. |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
$ |
88.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78968230-5 | TODO INSUMOS LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
|
|
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09/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2359
|
CONFECCIÓN DE 100 CERTIFICADOS, PARTICIPANTES SEMINARIO EDUCACIÓN ARTÃSTICA.PROGRAMA ACCIONA. |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA Y LIBRERÃA RASMUSSEN HNOS. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
|
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08/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2157
|
01 habitacion doble, 01 habitacion single.
Para el dia 09 de septiembre de 2015, para Sra. Mirna Vergara y Sr. Jorge Llancaman, quienes participaran del 2° Laboratorio de Iniciativas culturales comunitarias, a realizarse el dia 10 de septiembre de 2015, en el Teatro Diego Rivera de la ciudad de Puerto Montt. |
08/09/2015 |
10/09/2015 |
$ |
92.820 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89171600-1 | CABAñAS DEL LAGO LTDA. | 1.- LUIS GONZAGA WELLMANN NO SE INDICA 03/04/1985
2.- MARIA ELENA HOFMANN NIKLITSCHSK NO SE INDICA 03/04/1985
3.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
4.- EVELYN SIEGRID WELIMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
5.- LUIS FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
6.- LUIS GONZAGA WELLMANN WELLMANN AUMENTA PARTICIPACION 04/07/1990
7.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK NO SE INDICA 04/07/1990
8.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
9.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
10.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
11.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN ENTRA 04/07/1990
12.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK NO SE INDICA 16/11/2005
13.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
14.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
15.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
16.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
17.- LUIS GONZAGA WELLMANN WELLMANN SALE 16/11/2005
18.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK DISMINUYE PARTICIPACION 13/03/2008
19.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
20.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
21.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
22.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
23.- SERVICIOS INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL LAGO LIMITADA AUMENTA PARTICIPACION 13/03/2008
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08/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2158
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Servicio de coffe break para 16 personas participantes del 2° laboratorio de Iniciativas culturales comunitarias, a realizarse el dia 10 de septiembre de 2015 en el Teatro Diego Rivera de la ciudad de Puerto Montt.
16 servicios consistentes en cafe, te, jugo de frutas, leche, 3 galletas caseras y 2 porciones de queque.
16 servicios opcionales tapaditos jamon, queso o vegetarianos. |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
$ |
58.738 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89171600-1 | CABAñAS DEL LAGO LTDA. | 1.- LUIS GONZAGA WELLMANN NO SE INDICA 03/04/1985
2.- MARIA ELENA HOFMANN NIKLITSCHSK NO SE INDICA 03/04/1985
3.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
4.- EVELYN SIEGRID WELIMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
5.- LUIS FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 03/04/1985
6.- LUIS GONZAGA WELLMANN WELLMANN AUMENTA PARTICIPACION 04/07/1990
7.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK NO SE INDICA 04/07/1990
8.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
9.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
10.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN DISMINUYE PARTICIPACION 04/07/1990
11.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN ENTRA 04/07/1990
12.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK NO SE INDICA 16/11/2005
13.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
14.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
15.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
16.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 16/11/2005
17.- LUIS GONZAGA WELLMANN WELLMANN SALE 16/11/2005
18.- MARIA ELENA SILVIA HOFMANN NIKLITSCHEK DISMINUYE PARTICIPACION 13/03/2008
19.- MARIA CECILIA WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
20.- EVELYN SIEGRID WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
21.- LUIS ENRIQUE FERNANDO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
22.- VICTOR EUGENIO WELLMANN HOFMANN NO SE INDICA 13/03/2008
23.- SERVICIOS INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL LAGO LIMITADA AUMENTA PARTICIPACION 13/03/2008
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- Acto Administrativo Aprobatorio: OC 2158 del 08.09.15
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05/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2166
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Servicio de traslado en barcaza: Ida 07.10.15 Hornopiren-Caleta Gonzalo; Regreso 10.10.15 Caleta Gonzalo-Hornopiren.
VehÃculo camioneta Nissan Navara, placa patente FF XJ 27.
Conductor: Sergio Almonacid Colin
Rut 9.313.502-4
Pasajeros Evelyn Almonacid Sandoval
Rut 15.300.476-5
Jessica Ceron Ceron
Rut 13.738.681-K
Quienes asistiran a actividad "Taller de cuentacuentos y narracion oral" a realizarse en las Comunas de Chaiten, Palena y Futaleufu. |
07/10/2015 |
10/10/2015 |
$ |
82.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76081597-7 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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04/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2355
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COMPRA DE PASAJES EN BUS, PTA.ARENAS-PTO.NATALES-PUNTA ARENAS. INTEGRANTES INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. REDCULTURA. |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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04/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2356
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COMPRA DE BOMBILLAS METÃLICAS PARA PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN COMUNA DE TORRES DEL PAYNE. REDCULTURA. |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
$ |
16.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOCIEDAD COMERCIAL COSME NOCHERA Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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04/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2155
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DIseño grafico y diagramacion de catalogo de artesanas de la Isla Lemuy.
Tamaño 18 x 13 cms., 20 paginas, incluidas las tapas. |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
$ |
83.300 |
SEPULVEDA | CHAVEZ | JUAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2156
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35 marcos para diplomas que seran entregados en la finalizacion de la actividad IX Jornada de Teatro de Educacion Basica", a realizarse en la ciudad de Ancud, desde el 19 al 23 de octubre de 2015. |
19/10/2015 |
23/10/2015 |
$ |
69.650 |
FRANCISCO BASILIO | CORREA | TOBAR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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01/09/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2153
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01 servicio de alojamiento en habitacion doble para Sr. Jaime Haro Subiabre, Rut 7.645.975-4, Encargado de cultura de Puqueldon Sr. Manuel Uribe Soto Rut 14.085.644-4, Encargado de Cultura de Queilen, quienes participaran en capacitacion en elaboracion de Planes Municipales de cultura, a realizarse el dia 04 de septiembre de 2015, en el Centro Cultural de la ciudad de Ancud. |
01/09/2015 |
04/09/2015 |
$ |
39.000 |
GALLARDO | ALTAMIRANO | ELIZABETH | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2152
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10 pliegos cartulina blanca, 10 pliegos papel canson, 10 block paletas, 10 carton piedra tamaño carta, 3 huincha engomada, 10 lapices grafito, 3 cajas sujetadores medianos, 10 acrilicos rojo bermellon, 10 acrilicos azul, 10 acrilicos amarillo, 10 acrilicos blanco, 5 acrilicos negro, 10 pinceles biselados N° 0, 10 pinceles biselados N° 2, 10 pinceles biselados N° 4, para ser utilizados en actividad "Taller de expresion artistica", a realizarse en centro de detencion preventiva de la ciudad de Ancud, a contar del 05.09.15. |
28/08/2015 |
05/09/2014 |
$ |
127.880 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76439058-K | SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA DEL LIBRO LTDA. | 1.- FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ VELASQUEZ CONSTITUYENTE 29/10/2014
2.- JAIME RAUL INOSTROZA ARRIAGADA CONSTITUYENTE 29/10/2014
3.- FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ VELASQUEZ NO SE INDICA 27/11/2014
4.- JAIME RAUL INOSTROZA ARRIAGADA NO SE INDICA 27/11/2014
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27/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2354
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COMPRA DE PASAJES PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES. 3 PARTICIPANTES TERCER LABORATORIO DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS.RED CULTURA. |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
$ |
33.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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27/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2149
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20 almuerzos, consistentes en entrada, sopa, plato de fondo, postre, bebidas o jugos y te o cafe.
Para participantes del 2° laboratorio de espacios culturales, a realizarse en el centro cultural de Osorno el dia 02 de septiembre de 2015. |
27/08/2015 |
02/09/2015 |
$ |
102.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76060047-4 | SOC.COMERCIAL MARTINEZ Y RIGO-RIGHY LTDA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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26/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2351
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COMPRA DE PASAJES PORVENIR-PTA.ARENAS, 2 PARTICIPANTES TERCER LABORATORIO DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. RED CULTURA. |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
$ |
52.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP S.A. | SIN INFORMACIÓN. |
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26/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2352
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COMPRA DE PASAJES VÃA MARÃTIMA PTA.ARENAS-PORVENIR, PARTICIPANTES TERCER LABORATORIO INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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26/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2353
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CONFECCIÓN DE 2 TIMBRES: 40 Y 45 MM.
1.22 |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
$ |
86.670 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76057813-4 | T & S CHILE LETREROS LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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26/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2148
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15 planchas de carton piedra negro 77 x 110 cm., 29 croquis 21 x 30 cms., 30 pliegos de papel mantequilla 80 x 100 cms., 15 siliconas liquidas 250 ml., 30 lapices pasta.
Para ser utilizados en Taller de fotografia basica y audiovisual, a realizarse en la comuna de San Pablo, a contar del dia 29 de agosto de 2015. |
26/08/2015 |
29/08/2015 |
$ |
124.750 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76439058-K | SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA DEL LIBRO LTDA. | FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ VELASQUEZ CONSTITUYENTE 29/10/2014
2.- JAIME RAUL INOSTROZA ARRIAGADA CONSTITUYENTE 29/10/2014
3.- FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ VELASQUEZ NO SE INDICA 27/11/2014
4.- JAIME RAUL INOSTROZA ARRIAGADA NO SE INDICA 27/11/2014
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21/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2347
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REALIZACIÓN DE TALLER ARTÃSTICO DE DIBUJO, APOYO A PROYECTO PARTICIPATIVO, COMUNA DE PORVENIR. RED CULTURA. |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
$ |
120.000 |
OZULJVICH | AVENDAÑO | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2348
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SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS + ALOJAMIENTO, SR. ALFREDO PRIETO, TALLERISTA RUTA SELK' NAM, PROYECTO PARTICIPATIVO, COMUNA PORVENIR. |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
$ |
32.400 |
ESPAÑA | CUEVAS | ELENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2349
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SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES EN COMUNAS DE PUERTO NATALES Y PTO. WILLIAMS. CONVENCIÓN REGIONAL DE CULTURA. PROGRAMA ACCESO. |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
$ |
27.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76434180-5 | RADIO TAXI LOS ANDES LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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21/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2350
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SERVICIO DE ALMUERZO Y ONCE, MUSICOS DE AYSÉN QUE PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE LA PATAGONIA. PROGRAMA ACCESO. |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
$ |
63.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78312280-4 | COMERCIAL Y HOTEL PACÃFICO SUR LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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19/08/2015 |
Resolucion Exenta, Número 246
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SERVICIO BASICO DE LUZ, COLON 848 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
$ |
114.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | CONAFE | SIN INFO |
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NO HAY |
18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2336
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CAMBIO DE PASAJE AÉREO, SRA. MARGARITA GARRIDO, CONSEJERA REGIONAL, PARTICIPACIÓN EN CONVENCIÓN NACIONAL. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
71.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2337
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SERVICIO COFFEBREAK. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
54.145 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76393667-8 | BANQUETERÃA CLAUDIA SANTANA EIRL. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2338
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TRASLADO PASAJEROS EN CAMIONETA PUNTA ARENAS-PORVENIR, NOCHE DE OPERA. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2339
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TRASLADO CAMIONETA INSTITUCIONAL PUNTA ARENAS-PORVENIR, PATENTE DWRG43, ACTIVIDAD NOCHE DE LA ÓPERA. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
39.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2340
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TRASLADO PASAJEROS DESDE PORVENIR A PUNTA ARENAS. ACTIVIDAD NOCHE DE LA OPERA. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2341
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COFFEBREAK PARA TENORES, NOCHE DE LA ÓPERA, PORVENIR. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
40.000 |
ROBINSON | ROBINSON | MARA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2342
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TRANSBORDO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PATENTE DWRG43, TRAMO PORVENIR-PUNTA ARENAS. NOCHE DE LA ÓPERA. PROGRAMA ACCESO. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
39.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2343
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PASAJE TERRESTRE PTO. NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES. TALLER DE MEDIACIÓN Y FORMAC. DE AUDIENCIA. MARCO MORAGA-ALFREDO PRIETO. PROGRAMA RED CULTURA. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
22.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2344
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CAPSULAS RADIALES POR 60 DÃAS, PROYECTO PARTICIPATIVO COMUNA DE PORVENIR. PROGRAMA RED CULTURA. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
128.520 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76053212-6 | XXXXXXX | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2345
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COMPRA DE 5 MOCHILAS, ACTIVIDAD FOMENTO LECTOR EN COMUNA DE LAGUNA BLANCA. PROYECTO MOCHILAS VIAJERAS. PROGRAMA RED CULTURA. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
99.950 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOCIEDAD COMERCIAL COSME NOCHERA Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2346
|
CÃPSULAS RADIALES DIARIAS POR 60 DÃAS, PROYECTO PARTICIPATIVO COMUNA DE PORVENIR. RED CULTURA. |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
$ |
119.000 |
LARA | PAREDES | JUAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2335
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CONFECCIÓN DE LETRAS TROQUELADAS, 90 CMS. ANCHO PROPORCIÓN EN VINILO NEGRO, CON INSTALACIÓN INCLUÃDA. EXPOSICIÓN DÃA DE LA FOTOGRAFÃA. |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
$ |
16.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERÃA HNOS. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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13/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2146
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12 mts. de casimir, 25 mts. de biestrech estampado, para confección de vestuario para presentación final de los integrantes que participaran del "Taller de música y bailes folkloricos del conjunto campo lindo de 3 Esteros". Actividad N°5 de la Parrilla Programatica del 2° semestre, programa Acceso Regional 2015. |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
$ |
94.180 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78662170-4 | REINARES DECORACION LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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12/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2145
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04 vestidos China, talla S - M, 01 vestido China Talla 12. Para integrantes del Conjunto Folklorico "Campo lindo de tres esteros", que participaran en la actividad "Taller de música y bailes folkloricos" (Actividad N°5 de la Parrilla del 2° semestre del Programa Acceso Regional 2015. |
12/08/2015 |
12/08/2015 |
$ |
120.950 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76362076-K | COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA | CAROLINA LUCIA GREGORIA LAGUNA NIKLITSCHEK CONSTITUYENTE 17/01/2014
2.- PABLO ALEJANDRO DELGADO LAGUNA CONSTITUYENTE 17/01/2014
3.- CAROLINA ANDREA DELGADO LAGUNA CONSTITUYENTE 17/01/2014
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10/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2334
|
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO, CONVENCIÓN REGIONAL DE CULTURA. ESCUELA ARGENTINA. PROGRAMA ACCESO. |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
$ |
130.000 |
AGUILAR | OJEDA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2332
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COMPRA DE PASAJES TERRESTRES PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES, ASISTEN A CONVENCIÓN REGIONAL DE CULTURA. PROGRAMA ACCESO. |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
$ |
110.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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07/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2333
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COFFEE BREAK ASISTENTES A TALLER FOMENTO LECTOR, SALÓN MUNIZAGA. PLAN NACIONAL FOMENTO LECTOR. |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
$ |
107.100 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76393667-8 | BANQUETERÃA CLAUDIA SANTANA EIRL. | SIN INFORMACIÓN. |
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06/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2329
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MATERIALES DÃA DE LA FOTOGRAFÃA: ADHESIVO TRANSPARENTE PARA IMPRESOS 40 X 60 Y 10 X 10. DÃA DE LA FOTOGRAFÃA.
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06/08/2015 |
06/08/2015 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA Y LIBRERÃA RASMUSSEN HNOS. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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06/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2330
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REPARACIÓN DE LÃNEA DE CALEFACCIÓN PRODUCTO DE FILTRACIÓN EN ZÓCALO OFICINA CRCA MAGALLANES. |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
$ |
66.500 |
DÃAZ | HARO | VICENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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06/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2331
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL, PROBLEMAS EN SISTEMA DE CUPÓN ELÉCTRICO, VIAJE A CERRO SOMBRERO. |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
$ |
21.900 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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06/08/2015 |
Decreto, Número 11106
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300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE CREACIÓN VALDIVIA. |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
$ |
94.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | JORGE ANDRéS MONTT GUZMáN, RUT 9.833.255-3 |
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05/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2327
|
PAGO DE CRUCE POR PUNTA DELGADA HACIA CERRO SOMBRERO, RECONOCIMIENTO PATRIMONIO. VIAJAN 3 FUNCIONARIOS.
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05/08/2015 |
05/08/2015 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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05/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2328
|
CRUCE EN BARCAZA BAHÃA AZUL-PUNTA DELGADA. ACTIVIDAD PATRIMONIO. VIAJAN 3 FUNCIONARIOS CRCA MAGALLANES. |
05/08/2015 |
05/08/2015 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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04/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2325
|
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, SEGUNDO LABORATORIO REGIONAL DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. PORVENIR. RED CULTURA. |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
$ |
95.200 |
OVALLE | MANCILLA | GERARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/08/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2326
|
COMPRA DE PASAJES MARÃTIMOS PORVENIR-PUNTA ARENAS-PORVENIR, PARTICIPANTES SEGUNDO LAB. DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS, PUERTO NATALES. RED CULTURA. |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
$ |
37.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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31/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2324
|
PASAJE IDA Y REGRESO A PORVENIR, FRANCIA VARGAS, EXPOSICIÓN FOTOGRÃFICA MES DE LA FOTOGRAFÃA. |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP | SIN INFORMACIÓN. |
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30/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11105
|
300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE CREACIÓN VALDIVIA. CENTRO DE CREACIÓN. |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
$ |
94.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A | SIN INFORMACIÓN |
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30/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2142
|
01 Servicio de coctel para inauguracion de exposición colectiva "Desde Osorno huella colectiva, un ciclo abierto". a realizarse en la sala ventanal de la Corporación Cultural de Osorno, el dÃa 06 de octubre de 2015 a las 19:30 Hrs. (Servicio para 25 personas)
Programa Acceso Regional 2015 |
06/10/2015 |
06/10/2015 |
$ |
104.125 |
MIRANDA | OBANDO | DORALISA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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30/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2143
|
Servicio de registro fotografico de pinturas de los artistas plasticos de Puerto Montt. Estas fotografias se utilizaran para realizar página web, con el fin de difundir el trabajo de artistas locales
Se debe entregar 180 fotografias de calidad profesional, más 2 CDs de reapaldo. Fecha de entrega 20.08.2015
Programa Acceso Regional |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
$ |
99.000 |
MOREIRA | QUINCHAGUAL | CARLOS ISRAEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2140
|
Servicio de Impresión Pnedon Roller tela PVC 4/0 Color tamaño 2x0.8
Para ser utilizado en difusión de la actividad N° 6 de la Parrilla programatica 2° Semestre: "Puesta en valor ArtesanÃa Lemuyana"
Programa Acceso Regional |
29/07/2015 |
03/07/2015 |
$ |
29.155 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76570350-6 | DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A. |
1.- DIMACOFI S A
CONSTITUYENTE
09/06/2006
2.- DIMACOFI SERVICIOS S A
CONSTITUYENTE
09/06/2006
|
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25/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2323
|
CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS CRCA MAGALLANES.
1.22 |
25/07/2015 |
25/07/2015 |
$ |
108.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76057813-4 | IMPRESOS T & S LETREROS | SIN INFORMACIÓN. |
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23/07/2015 |
Resolucion Exenta, Número 213
|
Consumo de Luz oficina cólo 848 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
$ |
99.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | CONAFE | SIN INFO |
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no hay |
14/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11104
|
RENOVACIÓN AL DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA SUSCRIPCIÓN 2015. PROGRAMA 01 |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
$ |
95.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 87.778.800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANÃA S.A. | RODRIGO PRADO LIRA 6.370.435-0
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13/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2138
|
01 Juego de cadenas 245/75 R16, para camioneta Nissan Navara FF XJ 27 |
13/07/2015 |
20/07/2015 |
$ |
95.000 |
BRAVO | MUñOZ | ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2139
|
02 Rectificado de discos
01 Juego de pastillas de freno
01 Repación completa frenos delanteros
01 Reparación de bujes caliper RH y LH
Para vehÃculo fiscal paente FF XJ 27 |
13/07/2015 |
15/07/2015 |
$ |
104.958 |
VERA | CASTRUCCIO | NELSON RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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10/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2322
|
CONFECCION DE CHAPITAS A TODO COLOR, DIFUSIÓN FERIA DEL LIBRO, DINKO PAVLOV. |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
$ |
126.378 |
LUENGO | MUÑOZ | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2136
|
02 Calefactores halogenos eléctricos |
07/07/2015 |
10/07/2015 |
$ |
49.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 92874000-5 | FERRETRIAS WEITZLER S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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07/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2137
|
01 aspiradora |
07/07/2015 |
10/07/2015 |
$ |
69.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 92874000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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07/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2321
|
COMPRA DE PASAJES PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES, ASISTEN FABIAN BÓRQUEZ, ALEX CÃRDENAS Y HÉCTOR AQUILES, PLATAFORMA CONSEJO DE LA MÚSICA. FONDO FOMENTO DE LA MÚSICA. |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
$ |
33.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76496700-K | BUS SUR | SIN INFORMACIÓN. |
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03/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2319
|
SERVICIO DE AMPLIF. PARA PRIMER LAB. DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS, ESCUELA PORTUGAL, JULIO 2015. RED CULTURA. |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
$ |
95.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76104919-4 | SERVIC. AUDIOVISUALES MIGUEL GONZÃLEZ EIRL. | SIN INFORMACIÓN. |
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02/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2135
|
Servicio de diseño de afiches de 30 x 43.5 cms. para difusión de "I Seminario de Historia Regional", a realizarse en la ciudad de Puerto Montt el dÃa 07.08.2015 |
02/07/2015 |
15/07/2015 |
$ |
39.270 |
TORRES | INFANTE | RUBEN MACELINO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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02/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2318
|
COMPRA DE REPRODUCTOR DE DVD.
1.29 |
02/07/2015 |
02/07/2015 |
$ |
18.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96620660-8 | SANCHÉZ Y SÃNCHEZ | SIN INFORMACIÓN. |
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01/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2315
|
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN SRA. YESSICA GUERRERO, PARTICIPANTE PRIMER LAB. REGIONAL DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. AGRUPACIÓN OTROS FUEGUINOS.RED CULTURA. |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
$ |
77.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76084495-0 | TURISMO RODRIGO DÃAZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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01/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2317
|
PASAJE VÃA MARÃTIMA PUNTA ARENAS-PORVENIR. YESSICA GUERRERO, PARTICIPANTE DEL PRIMER LAB. REG. DE INICIATIVAS COMUNITARIAS. REDCULTURA. |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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01/07/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2316
|
PASAJES IDA Y REGRESO PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES, PRIMER LAB. DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. RED CULTURA. |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
$ |
77.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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30/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2313
|
ASISTENCIA PARA REALIZACIÓN DE REEMPLAZO DE AMPOLLETAS EN HALL INGRESO OFICINAS, CRCA MAGALLANES. |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
$ |
45.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76175030-5 | HB INGENIERÃA Y SERVICIOS LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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30/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2314
|
IMPRESIÓN Y DISEÑO DE CALENDARIO 75 X 63 CMS. JUNIO A DICIEMBRE. |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
$ |
39.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76241361-5 | COMERCIAL LUBAG GRÃFICA Y DISEÑO LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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24/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2312
|
ARRIENDO DE SALON PARA PRIMER LABORATORIO REGIONAL DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS. RED CULTURA. |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 70931900-0 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. | SIN INFORMACIÓN. |
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23/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2134
|
01 Aviso de defunción, de acuerdo a Orden de Compra adjunta |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
$ |
54.706 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 1.- IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL S A
CONSTITUYENTE
26/03/2008
2.- SOCIEDAD RADIOS REGIONALES LIMITADA
CONSTITUYENTE
19/07/2008
3.- GESTION REGIONAL DE MEDIOS S A
CONSTITUYENTE
10/01/2009
|
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22/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2132
|
Servicio de transporte según orden de compra adjunta |
20/07/2015 |
24/07/2015 |
$ |
82.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76081597-7 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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22/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2133
|
Diseño de pendón, afiche, invitación web y carpetas para ser utilizados en IV Seminario "Chiloé: Historia del Contacto", a realizarse en la ciudad de Ancud, los dÃas 3 y 4 de julio de 2015
Programa Acceso Regional 2015 |
03/07/2015 |
04/07/2015 |
$ |
120.000 |
MORENO | CROSSLEY | CECILIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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18/06/2015 |
Resolucion, Número 191
|
consumo de luz |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
$ |
96.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
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|
no hay |
18/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2311
|
COMPRA DE 3 DISPENSADORES DE TOALLA PARA MANO Y 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO. 1.20 MOBILIARIO. |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
$ |
95.595 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76186170-5 | COMERCIAL FIES Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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17/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2131
|
02 Servicio de registro fotografico para inauguracion de la colectiva en Artes Visuales, denominado "Desde Osorno huella colectiva, un ciclo abierto", exposición itinerante que se presentará el dÃa 11 de agosto en el centro cultural Austral de la ciudad de Valdivia y el dÃa 06 de octubre de 2015 en el Centro Cultural de la ciudad de Osorno.
Programa Acceso Regional 2015 |
11/08/2015 |
06/10/2015 |
$ |
64.000 |
ESPINOZA | FUICA | RAúL GERARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2130
|
Cambio de pasaje aereo, tramo Santiago - Puerto Montt, para Directora Regional
de Acuerdo a orden de compra adjunta |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
$ |
40.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP .S.A | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A
15,42 %
JULIO 2015
2.- TEP CHILE S.A.
12,02 %
JULIO 2015
3.- JP MORGAN CHASE BANK
5,61 %
JULIO 2015
4.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTE
4,37 %
JULIO 2015
5.- INVERSIONES NUEVA COSTA VERDE AERONAUTICA LTDA.
4,2 %
JULIO 2015
6.- COSTA VERDE AERONAUTICA SPA
3,67 %
JULIO 2015
7.- BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS
3,66 %
JULIO 2015
8.- AXXION S.A.
3,39 %
JULIO 2015
9.- INVERSIONES ANDES SPA
3,14 %
JULIO 2015
10.- INVERSIONES HS SPA
2,73 %
JULIO 2015
11.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
2,38 %
JULIO 2015
|
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10/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2308
|
SUSCRIPCIÓN 2DO. SEMESTRE PARA DIARIO REGIONAL LA PRENSA AUSTRAL Y EL MAGALLANES (EDICIÓN DOMINICAL).
1.22 |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$ |
81.280 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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10/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2129
|
Servicio de Impresión de 70 avisos publicitarios, impresión laser, 31 x 45 cms. papel couche 180 grs.
Para ser utilizado en actividades de difusión Fondart
Fondos concursables |
10/06/2015 |
20/06/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA EIRL | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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10/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2309
|
SERVICIO DE COFFEBREAK PARA ASISTENTES AL 2DO. LABORATORIO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL. |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$ |
79.909 |
NAVARRO | BAHAMONDE | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
10/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2310
|
SERVICIO DE COFFEBREAK PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN LEY DE DONACIONES CULTURALES. |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$ |
103.411 |
NAVARRO | BAHAMONDE | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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Rex. N°0287 |
05/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2307
|
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
$ |
39.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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|
05/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2128
|
01 Traslado en Van desde Osorno - Puerto Montt - Osorno, para el dÃa 12 de junio de 2015, para artistas participantes de muestra colectiva de 16 artistas visuales de Osorno denominada "Desde Osorno huella Colectiva, un ciclo abierto"
Programa Acceso Regional 2015 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
$ |
100.000 |
ARCE | SOTO | MAGALY | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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04/06/2015 |
Resolucion Exenta, Número 2125
|
02 Pendones Roller, Impresión 4/0 color, tela PVC 2 x 0.8 cms.
Para ser utilizados en actividades de difusión del Programa Fondos Concursables y Fomento de las Artes e Industrias Creativas
Fondos Concursables |
05/06/2015 |
10/06/2015 |
$ |
58.310 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76570350-6 | DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A. | DIMACOFI S A
CONSTITUYENTE
09/06/2006
2.- DIMACOFI SERVICIOS S A
CONSTITUYENTE
09/06/2006
|
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04/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2126
|
Servicio de diseño de triptico
requerimientos 16 x 0.80 cms., papel couche, 4 colores
Para difusión de muestra colectiva de artistas visuales de la actividad denominada " DEsde Osorno huella colectiva, un ciclo abierto"
Programa Acceso Regional 2015 |
05/06/2015 |
10/06/2015 |
$ |
78.000 |
SANCHEZ | BUSTAMANTE | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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04/06/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2127
|
40 medallas con logo, cinta y grabado
04 Trofeos nota musical con placa grabada
Para ser utilizados en actividad de Premiación de la actividad "Taller Sesiones de capacitación Musical", a realizarse el dÃa 27 de junio de 2015 en la ciudad de Osorno
Programa Acceso Regional 2015 |
27/06/2015 |
27/06/2015 |
$ |
80.000 |
RIOS | ROSAS | MARÃA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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29/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2123
|
Servicio de diseño de pendón, afiche, invitación web y carpetas, para ser utilizados en "IV Seminario Reflexiones sobre el patrimonio Cultural y Natural de Chiloé"
Programa Aceso Regional |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
$ |
120.000 |
MORENO | CROSSLEY | CECILIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2306
|
SERVICIO DE CATHERING EN CAMARÃN PARA ELENCO MÚSICA Y DANZA DE GRECIA Y SERVICIO DE COFFREBREAK PARA AUXILIARES DE TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
$ |
85.680 |
NAVARRO | BAHAMONDEZ | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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29/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2124
|
01 traslado desde Hotel Don Luis al aeropuerto El Tepual para el Sr. Victor Rojas, relator de Taller de FotografÃa
Programa DÃa de la FotografÃa |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$ |
10.000 |
DE LA TORRE | GARCIA | ANA MARÃA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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27/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2305
|
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PUNTA ARENAS-PORVENIR-PUNTA ARENAS, PARA FUNCIONARIA SRTA. IRMA PATIÑO, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMA RED CULTURA. |
27/05/2015 |
27/05/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP. | SIN INFORMACIÓN. |
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20/05/2015 |
Resolucion Exenta, Número 156
|
SERVICIO DE LUZ OFICINA COLÓN 848 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
71.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | COMPAñIA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO |
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|
NO HAY |
20/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2122
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Servicio de diseño y impresión de 50 avisos de 31x45 cms., color, papel couche 180 grs.
Para difusión de charlas de capacitación de Fondos Concursables |
28/05/2015 |
28/05/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA EIRL | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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20/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2303
|
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE BANDERA PARA COMUNIDAD YAGÃN URBANA, ACTIVIDAD 3 PARRILLA DE ACCESO REGIONAL. APOYO A COMUNIDAD YAGÃN LOM SAPAKUTA. |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
25.000 |
HORMAZABAL | TAPIA | MARGARITA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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20/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2304
|
SERVICIO DE TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO DÃAS 11 Y 15 DE JUNIO, PARA ELENCO TEFARIKIS, ACTIVIDAD N°6 PARRILLA ACCESO. |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
80.000 |
NADUAM | ARRIGAZA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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18/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2121
|
1 Cambio de aceite caja y diferencial
1 LImpieza y regulación de frenos traseros - repuestos
5 Lubricante caja 75w90 sintético
2 Lubricante diferencial 80w90 sintético
Servicio mantención vehiculo fiscal patente FFXJ - 27 |
20/05/2015 |
30/05/2015 |
$ |
84.431 |
VERA | CASTRUCCIO | NELSóN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2302
|
ESTAMPADO DE GLOBOS PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN CELEBRACIÓN DE SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÃSTICA. PROGRAMA ACCIONA. |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
$ |
107.100 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76104919-4 | GRÃFICA SUR | SIN INFORMACIÓN. |
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12/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2300
|
COMPRA DE 150 UNIDADES DE LECHE COLUN 200 CC Y 150 BARRITAS DE CEREAL. ACTIVIDAD "UN ARTISTA EN MI ESCUELA, SEMANA DE LA EDUC. ARTÃSTICA.
PROGRAMA ACCIONA. |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
$ |
64.673 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIÓN |
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12/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2120
|
04 Galones barniz alerce
02 Galones Oleo verde
01 Galon oleo blanco
02 Brochas 5"
02 Brochas 4"
02 Lts. Aguarras
Materiales de ferreterÃa para actividad N° 6 de la Parrilla Programatica del Programa Acceso Regional 2015, "Visibilización historico Cultural": embellecer la plaza de la localidad de Piedra Azul, Comuna de Puerto Montt
Programa Acceso Regional |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
95.580 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96623360-5 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A. | 1.- JUAN RICARDO WILLIAMS FERNANDEZ CONSTITUYENTE 20/12/1991
2.- LUIS ALBERTO CAJAS CARRASCO CONSTITUYENTE 20/12/1991 |
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12/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2301
|
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD SEMANA EDUCACIÓN ARTÃSTICA, EN LA ESCUELA ARGENTINA. |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76104919-4 | MIGUEL ANGEL GONZÃLEZ PRODUCCIONES | SIN INFORMACIÓN. |
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08/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11103
|
MANTENCIÓN COMPLETA CON DESARMADO Y LAVADO DE TODOS LOS COMPONENTES PLÃSTICOS,LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE MECÃNICA COMPLETA, IMPRESORA FOTOCOPIADORA. PROGRAMA 01 |
08/05/2015 |
08/05/2015 |
$ |
83.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.549.710-6 | SOCIEDAD CLAUDIO GÓMEZ Y CÃA LTDA. | CLAUDIO GóMEZ FIGUEROA, RUT 6.632.133-9 |
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08/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2118
|
5 Torre DVD Spindle de 25 unidades
10 sobre para CD
Programa Acceso Regional |
10/05/2015 |
10/05/2015 |
$ |
27.850 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79668170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | 1.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ CONSTITUYENTE 22/09/1986
2.- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ CONSTITUYENTE 22/09/1986
3.- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ AUMENTA PARTICIPACION 11/11/1994
4.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ DISMINUYE PARTICIPACION 11/11/1994
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08/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2119
|
04 Cartuchos tinta Hp 21 negro
05 Cartuchos tinta Hp 22 color
Para impresión de material didactico a los alumnos participantes de la actividad "sesiones de capacitación musical" a realizarse en la ciudad de Osorno, el dÃa 20 de mayo de 2015 |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
121.510 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79668170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | 1.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ CONSTITUYENTE 22/09/1986
2.- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ CONSTITUYENTE 22/09/1986
3.- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ AUMENTA PARTICIPACION 11/11/1994
4.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ DISMINUYE PARTICIPACION 11/11/1994 |
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06/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2299
|
SERVICIO DE COFFEBREAK, LANZAMIENTO FONDO DEL PATRIMONIO, EN DEPENDENCIAS DEL INACH.
PATRIMONIO INTEGRADO. |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
$ |
107.100 |
NAVARRO | BAHAMONDE | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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06/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2114
|
Insumos para coffe break de acuerdo a detalle de orden de compra. que se adjunta |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
66.377 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77619710-6 | COMERCIAL MLK LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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06/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2115
|
Insumos para coffe break de acuerdo a orden de compra adjunta |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
11.980 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77619710-6 | COMERCIAL MLK LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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06/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2116
|
100 Afiches, tamaño oficio, color, en papel fotografico
500 adhesivos redondos de 5 cm. diametro a color
Programa Acceso Regional |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
$ |
65.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76090022-2 | DISEñO EXPRESS E.I.R.L. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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05/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2297
|
CONFECCIÓN DE 2 PENDONES INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL CRCA MAGALLANES. |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
$ |
90.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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05/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2298
|
COMPRA DE PASAJES IDA Y REGRESO PUNTA ARENAS-PUERTO NATALES, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE ARTESANOS, DIFUSIÓN REGISTRO DE ARTESANOS.
2.22 |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
$ |
11.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ | SIN INFORMACIÓN. |
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05/05/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2113
|
Servicio de diseño de dossier digital para actividades de difusión de la Escuela de Cultura y Difusión ArtÃstica de Puerto Montt
Programa Acceso Regional |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA E.I.R.L. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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29/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2296
|
COMPRA DE PORTACREDENCIALES, INSUMOS CUENTA PÚBLICA CRCA MAGALLANES. |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
$ |
6.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERÃA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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28/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2294
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
$ |
36.400 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2295
|
CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, DIRECTORA REGIONAL. 1.22 |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
$ |
9.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76057813-4 | T & S LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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28/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2112
|
Servicio de mantención vehÃculo institucional, placa patente FF XJ 27 y de acuerdo a orden de compra adjunta |
01/05/2015 |
30/05/2015 |
$ |
73.000 |
PAREDES | SOTO | JUAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 1539
|
COMPRA DE TINTA EPSON T090120. MATERIAL DE OFICINA. |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
$ |
9.190 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
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23/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2293
|
COMPRA DE MATERIALES PARA CUENTA PÚBLICA: CARPETAS TAMAÑO OFICIO, CON BOLSILLO.
GASTOS REPRESENTACIÓN. |
23/04/2015 |
23/04/2015 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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22/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2289
|
COMPRA DE 100 LÃPICES TINTA, PARA SER ENTREGADOS EN CUENTA PÚBLICA CRCA MAGALLANES.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN. |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
$ |
83.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76057813-4 | T & S LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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22/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2291
|
COMPRA DE PASAJES AÉREOS PTA.ARENAS-PORVENIR, PARA ASISTENTES A TALLER DE DISEÑO INTEGRAL. DÃA DE LA DANZA. |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
$ |
58.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP. | SIN INFORMACIÓN. |
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22/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2292
|
COMPRA DE PASAJES EN BARCAZA PORVENIR-PUNTA ARENAS PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO INTEGRAL DEL BAFONA. DÃA DE LA DANZA. |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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21/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2288
|
COMPRA DE PASAJES EN BUS, PTO.NATALES-PUNTA ARENAS-PTO.NATALES, DIRECTORES ELENCO DE DANZA, TALLER DISEÑO INTEGRAL. DÃA DE LA DANZA. |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
$ |
22.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76496700-K | BUS SUR | SIN INFORMACIÓN. |
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20/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2287
|
CONFECCIÓN DE CHAPITAS PARA ACTIVIDAD DÃA INTERNACIONAL DEL LIBRO, MARATÓN REGIONAL DE LECTURA. PLAN NACIONAL FOMENTO LECTOR. |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
$ |
126.378 |
LUENGO | MUÑOZ | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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17/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2286
|
COMPRA DE PASAJE AÉREO IDA Y REGRESO, PORVENIR, COORDINADORA REDCULTURA, IRMA PATIÑO, REUNIÓN COMITÉ TRIPARTITO SPC. |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP. | SIN INFORMACIÓN. |
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16/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2111
|
Diseño e impresión de 50 afiches de 31 x 45 cms. color, para ser utilizados en difusión de actividades de las compañias y artistas independicentes del area de danza
DÃa de la Danza |
17/04/2015 |
20/04/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA EIRL | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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15/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2285
|
CONFECCIÓN DE 3 GALVANOS, CON CAJA Y MADERA (SIN PLACA), 2 GALVANOS DE MADERA Y PLACA GRABADA. APOYO A ARTISTAS LOCALES, CONCURSO LITERARIO AGRUPACIÓN POETAS DEL MUNDO. PROGRAMA ACCESO. |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
$ |
108.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78144630-0 | ANTONIO CUEVAS Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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14/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2283
|
COMPRA DE AZÚCAR, NECTAR COLÚN, GALLETAS, VASOS PLÃSTICOS. COFFEBREAK ACTIVIDADES DE PLAN NACIONAL FOMENTO LECTOR. |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
$ |
44.729 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIÓN. |
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14/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2284
|
COMPRA DE VASOS TÉRMICO, SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS Y VASOS DE PLÃSTICOS PARA COFFEBREAK- ACTIVIDADES PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR. |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
$ |
12.131 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIÓN. |
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14/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11100
|
02 PROTESTOS DE LETRAS - PROGRAMA 02 |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
$ |
98.063 |
PODLECH | MICHAUD | CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2110
|
Diseño para aplicar en afiches, dipticos e invitaciones para la difusión de la actividad de la parrilla del Programa Acceso, "Visibilización Historico Cultural en la nueva plazoleta de piedra azul", a realizarse el dÃa 30 de abril de 2015
Programa Acceso |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
$ |
107.100 |
BAHAMONDE | ALMONACID | LUIS MARCELO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2280
|
COFFEE PARA JORNADA MESA REGIONAL DEL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA. |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
$ |
80.325 |
NAVARRO | BAHAMONDE | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2281
|
COMPRA DE GALLETAS SURTIDAS, PARA COLACIONES, ACTIVIDADES PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR. |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
$ |
33.353 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIÓN. |
|
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13/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2282
|
COMPRA DE GALLETAS PARA COLACIONES, TÉ Y CAFÉ PARA COFFEBREAK-TALLERES PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR. |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
$ |
31.740 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIÓN. |
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10/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2278
|
AVISO RADIAL, 4 FRASES DIARIAS, EXPERIENCIAS ARTÃSTICAS. PROGRAMA RED CULTURA. |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76131968-K | COMUNICACIONES FRANCISCO PEREZ SAN JUAN EIRL | SIN INFORMACIÓN. |
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10/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2279
|
AVISO EN MEDIO RADIAL 8 FRASES DIARIAS POR 3 SEMANAS. EXPERIENCIAS ARTÃSTICAS, RED CULTURA. |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACIÓN. |
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08/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2107
|
01 Timbre para asesor juridico Regional |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
$ |
16.300 |
WEITZLER | BARRIL | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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08/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2109
|
Servicio de alimentación y cocktail para actividad de visibilidad histórica a realizarse el dÃa 30 de abril de 2015, en la plazoleta de Piedra Azul, comuna de Puerto Montt. (El servicio debe ser entregado en el Liceo de Piedra Azul)
Programa Acceso Regional |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
$ |
125.000 |
BARRERA | MOLLER | SANDRA ELIZABETH | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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06/04/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2277
|
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: TIMBRES S-824, S-822, S-542. |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
$ |
39.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76241564-K | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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06/04/2015 |
Resolucion Exenta, Número 133
|
SERVICIO DE AGUA POTABLE |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
$ |
200.174 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUAS DEL VALLE | SIN INFORMACION |
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NO HAY |
30/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2276
|
COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, JORNADA ACTIVACION PROGRAMA ACCIONA, ESCUELA ARGENTINA. |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
$ |
83.895 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76393667-8 | CLAUDIA SANTANA VIDAL EIRL | SIN INFORMACIÓN. |
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27/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2275
|
SERVICIO CATHERIN PARA ARTISTA CAMILO ANTIFEO Y STAFF. |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
$ |
20.000 |
NAVARRO | BAHAMONDEZ | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2274
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS BLACKLINE, CONCIERTO CAMILO ANTILEO. PROGRAMA ACCESO REGIONAL. |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
$ |
111.111 |
ARANDA | ARANDA | SERBASTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2106
|
01 Cambio de pasaje aereo Santiago - Puerto Montt según reserva ZEWUFR, para el dÃa 23.03.2015.
|
23/03/2015 |
23/03/2015 |
$ |
89.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1.- INV COSTA VERDE LTDA Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES
22,85 %
SEPTIEMBRE 2008
2.- AXXION S.A.
19,03 %
SEPTIEMBRE 2008
3.- THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 1375 DE LA SVS
9,176 %
SEPTIEMBRE 2008
4.- INVERSIONES ANDES S.A.
6,578 %
SEPTIEMBRE 2008
5.- INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.
5,061 %
SEPTIEMBRE 2008
6.- INVERSIONES MINERAS DEL CANTABRICO S.A.
2,638 %
SEPTIEMBRE 2008
7.- BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES
2,308 %
SEPTIEMBRE 2008
8.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
2,158 %
SEPTIEMBRE 2008
9.- BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
2,133 %
SEPTIEMBRE 2008
10.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA
1,834 %
SEPTIEMBRE 2008
11.- INVERSIONES ALCALA S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
12.- INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
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20/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2273
|
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO. CONCIERTO CAMILO ANTILEO. PROGRAMA ACCESO REGIONAL. |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
$ |
115.000 |
MANSILLA | MANSILLA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2271
|
COMPRA DE PASAJE AÉREO, PUNTA ARENAS-PTO.WILLIAMS. JOSÉ GONZÃLEZ. PARTICIPANTE CONSULTA INDÃGENA, COMUNIDAD YAGÃN. |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
$ |
75.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP. | SIN INFORMACIÓN. |
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18/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2269
|
SERVICIO DE ILUMINACIÓN, CONCIERTO CAMILO ANTILEO, CONCIERTO Y CLÃNICA. PROGRAMA ACCESO REGIONAL. |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76104919-4 | MIGUEL ANGEL GONZÃLEZ PRODUCCIONES | SIN INFORMACIÓN. |
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18/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2270
|
SERVICIO DE TRANSFER PARA 14 PERSONAS, REPRESENTANTES INDÃGENAS PARA ENCUENTRO NACIONAL, VALPARAÃSO. CIERRE CONSULTA INDÃGENA. |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
$ |
120.000 |
FICA | GERBIER | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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17/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11099
|
2 TONER PINXCEL |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
$ |
23.752 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.507.670-4 | IND. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | JOSé PAZOS MELERO RUT, 10.781.231-8 |
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17/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2267
|
COMPRA DE PASAJES EN BUS, PARTICIPANTES DEN CIERRE CONSULTA PREVIA PUEBLOS ORIGINARIOS. CONSULTA INDÃGENA. |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
$ |
33.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ | SIN INFORMACIÓN. |
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17/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2268
|
PASAJE AEREO IDA Y REGRESO, PORVENIR-PUNTA ARENAS. SRA. ALICIA PÉREZ. PARTICIPANTE CONSULTA INDÃGENA. |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
$ |
55.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP. | SIN INFORMACIÓN. |
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16/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2266
|
COMPRA DE TONER HP CE255A PARA IMPRESORA.
1.22 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
$ |
124.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374682-8 | COMERCIAL MARIETA FÃTIMA AGUILA C..E.I.R.L. | SIN INFORMACIÓN |
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13/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2265
|
PASAJES EN BUS, POR CONSULTA INDÃGENA. PARA 4 PERSONAS. |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
$ |
44.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ | SIN INFORMACIÓN. |
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13/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2264
|
COMPRA DE PASAJES PUNTA ARENAS-PORVENIR, 3 PERSONAS PARTICIPANTES EN CONSULTA INDÃGENA. |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
$ |
37.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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12/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 11098
|
SERVICIO DE TELEFONÃA PROGRAMA CENTRO DE CREACIÓN JUVENIL - PROGRAMA 24.03.135 |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
$ |
35.363 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | JUAN ERNESTO ORELLANA MORALES , RUT S/INFORMACIóN. |
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09/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2263
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONEXIONES A RED, OFICINA PLANIFICACIÓN Y SECRETARÃA. |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
$ |
128.000 |
PARKER | PARKER | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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05/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2261
|
SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA PRESENTACIÓN ORQUESTA ONE EARTH ORCHESTRA. ENCUENTRO DIVULGADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÃA, INACH. |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76104919-4 | PRODUCCIONES MIGUEL ANGEL GONZÃLEZ. | SIN INFORMACIÓN |
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05/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2262
|
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA PRESENTACIÓN ORQUESTA ONE EARTH ORCHESTRA, INACH, ACCESO VERANO |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
$ |
120.000 |
MANSILLA | MANSILLA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/03/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2260
|
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOBRES 1/2 OFICIO. |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
$ |
78.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE MAGALLANES | SIN INFORMACIÓN. |
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23/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2104
|
01 Talonario de facturas, autocopiativo, cuadruplicado, impreso a 1 color
|
23/02/2015 |
04/03/2015 |
$ |
14.875 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76149367-1 | IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I.R.L. | 1.- ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA
CONSTITUYENTE
30/04/2011 |
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23/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2105
|
01 Reparación eléctrica
contempla:
Revisión de circuito de alumbrado completp suministro e instalación de enchufe
Reparación a ser realizada en dependencias Dirección Regional Calle Seminario 349 Puerto Montt |
23/02/2015 |
10/03/2015 |
$ |
95.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76295965-8 | ELECTRO - INOX LIMITADA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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20/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2257
|
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP CE285A OFICINA FONDOS CONCURSABLES. 2.22 |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
$ |
127.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE MAGALLANES | SIN INFORMACION |
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20/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2258
|
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CE285A, OFICINA ADMINISTRACIÓN. 1.22 |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
$ |
127.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE MAGALLANES | SIN INFORMACIÓN. |
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18/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2103
|
Traslado de pasajeros para los dpias 19, 20 y 21 de febrero de 2015
DE acuerdo a lo señalado en orden de compra adjunta
Programa Acceso Verano |
19/02/2015 |
21/02/2015 |
$ |
128.000 |
DELGADO | RIVAS | JUAN RAMIRO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2252
|
SERVICIO DE GRABACIÓN Y ENTREVISTA, EXPOSICIÓN FOTOGRÃFICA AIKE KARUKINKA, MUSEO REGIONAL. PROGRAMA ACCESO. |
12/02/2015 |
12/02/2015 |
$ |
120.000 |
BRAVO | HIDALGO | OSCAR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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11/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2250
|
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COLACION SALUDABLE) INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFÃA. ACCESO REGIONAL VERANO. |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
$ |
124.250 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76393667-8 | CLAUDIA SANTANA VIDAL EIRL | SIN INFORMACIÓN. |
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11/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2251
|
COMPRA MATERIALES PRESENTACIÓN BATUCADA TIMBALADA DO SUR, EN RÃO GRANDE, ARGENTINA. PROGRAMA ACCESO VERANO. |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
$ |
119.870 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOC. COMERCIAL NOCERA LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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09/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2101
|
10 Estatuillas en madera para reconocimiento de organziaciones - servicio pais cultura |
09/02/2015 |
15/02/2015 |
$ |
129.000 |
PACHECO | UBILLA | LUIS ANTONIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2102
|
16 Galvanos de madera con Placas para reconocimiento de organizaciones participantes del programa Servicio Pais Cultura
Programa Red Cultura |
09/02/2015 |
15/02/2015 |
$ |
126.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77121370-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DANER LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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06/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2099
|
Traslado en Barcaza para participantes del Hito de cierre Servicio PaÃs Cultura de la Comuna de Maullin, quienes cruzaran desde Quenuir a Maullin el dÃa 20 de febrero de 2015
Programa Red Cultura |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76016471-2 | INVERSIONES OCEANICAS S.A. | 1.- GIANCARLO CANIGGIA DITZEL
CONSTITUYENTE
16/04/2008
2.- RAMON EDUARDO CARCAMO YANEZ
CONSTITUYENTE
16/04/2008
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06/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2099
|
Traslado en Barcaza para participantes del Hito de cierre Servicio Pais Cultura de la comuna de Maullin, quienes cruzaran desde Quenuir a Maullin el dÃa 20 de febrero de 2015
Programa Red Cultura |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.016.471-2 | INVERSIONES OCEANICAS S.A. | 1.- GIANCARLO CANIGGIA DITZEL
CONSTITUYENTE
16/04/2008
2.- RAMON EDUARDO CARCAMO YANEZ
CONSTITUYENTE
16/04/2008
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05/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2098
|
Servicio de diseño e impresión de afiches, material de difusión para actividad "expo mundo campesino Purranque", a realizarse en la comuna de Purranque, desde el 14 al 17 de febrero de 2015 |
05/02/2015 |
09/02/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA E.I.R.L. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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02/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2248
|
CONFECCIÓN DE LIENZO CON SELLADO PERIMETRAL Y OJETILLOS, III CONVENCIÓN CIRCO AL FIN DEL MUNDO.
PROGRAMA ACCESO VERANO. |
02/02/2015 |
02/02/2015 |
$ |
45.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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02/02/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2249
|
CONFECCIÓN DE 260 CHAPITAS Y 1 PENDÓN, III CONVENCIÓN CIRCO AL FIN DEL MUNDO.
PROGRAMA ACCESO VERANO. |
02/02/2015 |
02/02/2015 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76370475-0 | ELERATE DISEÑO GRÃFICO EIRL | SIN INFORMACIÓN. |
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27/01/2015 |
Resolucion Exenta, Número 021
|
SERVICIO LUZ COLÓN 848 |
27/01/2015 |
27/01/2015 |
$ |
96.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñIA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO. |
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NO HAY |
22/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2094
|
Servicio de transporte en van, para labores de producción de la actividad "Presentación musical y clinica Botafogo" el dÃa 28 de enero de 2015 de 09 a 21 HRs.
Programa Acceso Verano |
28/01/2015 |
28/01/2015 |
$ |
50.000 |
DELGADO | RIVAS | JUAN RAMIRO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2093
|
Servicio de diseño de aviso e Impresión
Material de difusión para la actividad "presentación musical y cinica botafogo" a realizarse el dÃa 28 de febrero de 2015 en dependencias del Ex Colegio San Francusco Javier de la ciudad de Puerto Montt
Programa Aceso Verano |
21/01/2015 |
05/02/2015 |
$ |
125.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76374157-5 | FREDDY ANDRES JORQUERA IBARRA E.I.R.L. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
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20/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2092
|
05 TACO CALENDARIO
FONDOS CONCURSABLES |
20/01/2015 |
25/01/2015 |
$ |
3.950 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77806000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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19/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2246
|
BENCINA PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES. |
19/01/2015 |
19/01/2015 |
$ |
71.400 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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|
19/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2247
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO, 1 HABITACIÓN TRIPLE Y SERVICIO DE ALMUERZO. PROGRAMA ACCESO REGIONAL. |
19/01/2015 |
19/01/2015 |
$ |
94.082 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTELERA MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
|
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19/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2090
|
01 Traslado Hornopiren .- Caleta Gonzalo para el dÃa 23.01.2015
01 Traslado Caleta Gonzalo- Hornopiren para el dÃa 27.01.2015 |
23/01/2015 |
27/01/2015 |
$ |
95.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76081597-7 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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|
14/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2243
|
COMPRA DE PASAJES EN BARCAZA, PUNTA ARENAS-PORVENIR SRA. EDITH CARRASCO, PATRICIA CALBUANTE. NAVEGACIÓN EN PTO.NATALES. CONADI. |
14/01/2015 |
14/01/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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14/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2244
|
COMPRA DE 2 PASAJES EN BARCAZA, CRUCE PORVENIR-PUNTA ARENAS. SRA. CARRASCO, SRA. CALBUANTE. NAVEGACIÓN EN PUERTO NATALES. CONADI. |
14/01/2015 |
14/01/2015 |
$ |
12.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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14/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2245
|
SERVICIO DE TRASLADOS DESDE RODOVIARIO PUERTO NATALES A HOTEL COSTA AUSTRALIS Y RETORNO. CUENTA COMPLEMENTARIA CONADI. |
14/01/2015 |
14/01/2015 |
$ |
60.000 |
CID | SANCHEZ | JOSÉ MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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13/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2089
|
01 Timbre fechador para recepcioón de documentación en oficina de partes
01 Timbre para servicio de bienestar CRCA, Los Lagos
|
14/01/2015 |
20/01/2015 |
$ |
32.150 |
WEITZLER | BARRIL | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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12/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2241
|
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: ETIQUETAS, LIBRETA DE CORRESPONDENCIA, LIBROS DE CORRESPONDENCIA. |
12/01/2015 |
12/01/2015 |
$ |
17.600 |
IVAN | STIPICIC | MATIC | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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12/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2242
|
COMPRA DE MATERIALES: TIMBRE REDONDE, TIMBRE NUMERADOR, 10 TACOS CALENDARIO 2015. |
12/01/2015 |
12/01/2015 |
$ |
37.252 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | LIBRERIA RED OFFICCE MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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08/01/2015 |
Orden de Compra Interna, Número 2236
|
CONFECCION DE INVITACIONES OBRA DE TEATRO FUEGO, PAPEL COUCHÉ. PROGRAMA ACCESO. |
08/01/2015 |
08/01/2015 |
$ |
0 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | SIN INFORMACIÓN. |
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