Fecha del acto administrativo aprobatorio |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha Inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Persona Natural Contratada |
Persona Juridica Contratada |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio. |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato. |
Observaciones |
A. Paterno |
A. Materno |
Nombres |
Rut |
Razon Social |
Socios/Accionistas Principales |
30/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1828
|
MANTENCION ELECTRICA CRCA MAGALLANES |
30/12/2013 |
30/12/2013 |
$ |
110.000 |
PARKER | ALMONACID | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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27/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1827
|
3 TRASLADOS INTERNOS.
1.22 |
27/12/2013 |
27/12/2013 |
$ |
19.200 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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27/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 49
|
ADQUISICION CALZADO CONDUCTOR INSTITUCIONAL PROGRAMA01 SUBTITULO22 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
$ |
50.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.247.712-2 | EMPRESA CONSTRUCTORA MONTENEGRO Y MONTENEGRO LIMITADA | NO EXISTE INFORMACION PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO. |
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24/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1825
|
TRASLADOS LOCALES (IGNACIO NUÑEZ, JUAN IGOR, MARCOS BASTIDAS, JORGE ARTUS, THALIA ARTUS, EDUARDO JIMENEZ) FDCL |
24/12/2013 |
24/12/2013 |
$ |
50.800 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1826
|
4 TRASLADOS LOCALES AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO, TALLERISTA LUIS ARAVENA. |
24/12/2013 |
24/12/2013 |
$ |
26.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1824
|
COLACIONES: NESCAFÉ, AZUCAR, SERVILLETAS, MANTELES, TOALLA NOVA Y CINTA DE EMBALAJE. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA. |
23/12/2013 |
23/12/2013 |
$ |
96.450 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACION |
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20/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1823
|
4 TRASLADOS INTERNOS, PREMIACIÓN PEDRO SIENNA. |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
$ |
13.600 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número Ord. de compra 11080
|
- REPARACIÓN DE CHAPA DE SALA DE REUNIÓN - SALA VIDEO CONFERENCIA.
- REPARACIÓN DE CHAPA POSTERIORSALIDA PATIO.
-- REPARACIÓN DE ALERO CONSEJO. |
19/12/2013 |
19/12/2013 |
$ |
120.000 |
OVALLE | PAREDES | GUSTAVO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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19/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 48
|
ADQQUISICION SNCK Y VASOS TERMICOS PROGRAMA RED CULTURA FORMACION |
19/12/2013 |
20/12/2013 |
$ |
37.567 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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18/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1821
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES. |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
44.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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18/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1822
|
30 COFFEE BREAK PARA LLEVAR, COMUNA DE LAGUNA BLANCA. TALLERES DE FORMACION. |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
83.300 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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17/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1820
|
MATERIAL DE OFICINA: 3 TINTAS CB45A, IMPRESORA ADMINISTRACION. |
17/12/2013 |
17/12/2013 |
$ |
118.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICC MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACION |
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17/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 47
|
ADQUISICION DE SNACK, AGUA MINERAL JUGOS TALLERES DE DANZA |
17/12/2013 |
20/12/2013 |
$ |
121.940 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1817
|
40 CARTULINAS PRISMA. TALLER DE FORMACION CONTINUA, PROGRAMA SPC. |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
$ |
39.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80588800-7 | LIBRERIA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACION |
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13/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1818
|
4 TRASLADOS LOCALES, ACTIVIDAD DEL PROGRAMA TDCL. |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
$ |
80.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 43
|
ADQUISICION GALLETAS, SNACK, JUGOS, LECHES CONCURSO DE PESEBRES |
12/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
119.979 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 44
|
ADQUISICION DE TAZON DE CERAMICAS CON IMPRESO PROGRAMA ACCIONA |
12/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
115.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.506.460-0 | PUBLICITARIA Y CONSULTORA SINAPSIS LIMITADA | 1.- ANDREA PATRICIA ROJAS ROJAS
CONSTITUYENTE
11/04/2006
2.- MONYA MARITZA FARIAS LOPEZ
CONSTITUYENTE
11/04/2006
3.- CHRISTIAN PATRICIO FARIAS LOPEZ
CONSTITUYENTE
11/04/2006
4.- MAURICIO HERNAN GONZALEZ GAETE
CONSTITUYENTE
11/04/2006
5.- CHRISTIAN PATRICIO FARIAS LOPEZ
DISMINUYE PARTICIPACION
16/09/2010
6.- MAURICIO HERNAN GONZALEZ GAETE
SALE
16/09/2010
7.- MONYA MARITZA FARIAS LOPEZ
SALE
16/09/2010
8.- ANDREA PATRICIA ROJAS ROJAS
DISMINUYE PARTICIPACION
16/09/2010
9.- RAMON JOSE FARIAS VEGA
AUMENTA PARTICIPACION
16/09/2010
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12/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 45
|
ADQUISICION DE CARTRIDGES EPSON PARA IMPRESORAS EPSON STYLUS T1110 PROGRAMA01 SUBTITULO22 |
12/12/2013 |
31/12/2013 |
$ |
95.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.419.170-2 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA | 1.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
CONSTITUYENTE
10/09/1993
2.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
CONSTITUYENTE
10/09/1993
3.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
CONSTITUYENTE
10/09/1993
4.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
SALE
10/11/1994
5.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
AUMENTA PARTICIPACION
10/11/1994
6.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
AUMENTA PARTICIPACION
10/11/1994
7.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
NO SE INDICA
21/06/1995
8.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
NO SE INDICA
21/06/1995
9.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
NO SE INDICA
21/06/1995
10.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
NO SE INDICA
19/03/1997
11.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
NO SE INDICA
19/03/1997
12.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
NO SE INDICA
19/03/1997
13.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
AUMENTA PARTICIPACION
14/11/2006
14.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
DISMINUYE PARTICIPACION
14/11/2006
15.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
DISMINUYE PARTICIPACION
14/11/2006
16.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
DISMINUYE PARTICIPACION
27/06/2007
17.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
DISMINUYE PARTICIPACION
27/06/2007
18.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
AUMENTA PARTICIPACION
27/06/2007
19.- PEDRO GUILLERMO RUIZ DONOSO
NO SE INDICA
25/11/2011
20.- MARCELA PILAR RUIZ DE LA FUENTE
AUMENTA PARTICIPACION
25/11/2011
21.- PEDRO DANIEL RUIZ VERGARA
SALE
25/11/2011
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12/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 46
|
SERVICIO TRIMESTRAL DE SANITIZACION, DESRATIZACION EDIFICIO INSITUCIONAL |
12/12/2013 |
23/12/2013 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.122.862-5 | SOCIEDAD DE FUMIGACIONES FUMITEC LTDA | 1.- GASTON ALEXIS LICUIME GARROTE
CONSTITUYENTE
16/06/2010
2.- PAOLA ELIZABETH JOFRE CORTES
CONSTITUYENTE
16/06/2010
3.- GASTON ALEXIS LICUIME GARROTE
SALE
23/03/2012
4.- PAOLA ELIZABETH JOFRE CORTES
NO SE INDICA
23/03/2012
5.- MARIA ANGELICA HUERTA DIAZ
ENTRA
23/03/2012
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11/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1814
|
IMPRESION DE 15 FOTOGRAFÃAS DE 20 X 25 CMS, COLOR. TALLERES DE EXTENSION. |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERIA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACION. |
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10/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 41
|
AFICHES PAPEL LATEX Y FLYERS PAPEL LATEX PROGRAMA RED CULTURA FORMACION |
10/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76506460-0 | PUBLICITARIA Y CONSULTORA SINAPSIS LTDA | 1.- ANDREA PATRICIA ROJAS ROJAS
CONSTITUYENTE
11/04/2006
2.- MONYA MARITZA FARIAS LOPEZ
CONSTITUYENTE
11/04/2006
3.- CHRISTIAN PATRICIO FARIAS LOPEZ
CONSTITUYENTE
11/04/2006
4.- MAURICIO HERNAN GONZALEZ GAETE
CONSTITUYENTE
11/04/2006
5.- CHRISTIAN PATRICIO FARIAS LOPEZ
DISMINUYE PARTICIPACION
16/09/2010
6.- MAURICIO HERNAN GONZALEZ GAETE
SALE
16/09/2010
7.- MONYA MARITZA FARIAS LOPEZ
SALE
16/09/2010
8.- ANDREA PATRICIA ROJAS ROJAS
DISMINUYE PARTICIPACION
16/09/2010
9.- RAMON JOSE FARIAS VEGA
AUMENTA PARTICIPACION
16/09/2010
|
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10/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 42
|
SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS 16 DICIEMBRE 2013 PROGRAMA SELLO REGIONAL |
10/12/2013 |
18/12/2013 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.047.955-1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES EXPLO ATACAMA LIMITADA | ELIN ALONSO CASTILLO HIDALGO; CAROLINA ALEJANDRA CASTILLO CAMBLOR |
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09/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1810
|
TRASLADOS AEROPUERTO-PASAJEROS CON DESTINO A PUERTO WILLIAMS-AEROPUERTO |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
$ |
33.320 |
MORALES | MORALES | KATHERINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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09/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1811
|
CONFECCION DE BASTIDORES PARA TALLER DE TEATRO (TALLER EXPRESION ESCENICA, HOSPITAL DE DÃA). |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
$ |
95.200 |
ORTIZ | JARAMILLO | PEDRO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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09/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1812
|
COMPRA DE 10 MTS DE TELA BISTRETCH, COLOR NEGRO, TALLER EXPRESIÓN ESCENICA. CULTURA LOCAL. |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
$ |
15.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOC.COMERCIAL NOCERA Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACION |
|
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09/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1813
|
TRASLADOS DESDE AEROPUERTO-CIUDAD PTO.WILLIAMS-AEROPUERTO.PROYECTO SUR. DÃAS D. |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
$ |
33.320 |
MORALES | MORALES | KATHERINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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09/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1814
|
3 ALMUERZOS, PROYECTO SUR. DÃAS D. |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
$ |
36.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79605490-5 | HOTEL DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1801
|
TRASLADOS LOCALES, PROGRAMA ACCESO. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
104.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1802
|
TRASLADOS VÃA AEREA PUNTA ARENAS-PTO.WILLIAMS-PUNTA ARENAS. DÃAS D. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
75.620 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVÃAS DAP | SIN INFORMACION. |
|
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1803
|
COFFEE BREAK PARA 60 INVITADOS A CEREMONIA DE PREMIACION PEDRO SIENNA. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
121.000 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1805
|
TRASLADOS INTERNOS, JORNADAS CULTURALES. PROGRAMA ACCESO REGION. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
14.600 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1806
|
TRASLADO HACIA AEROPUERTO, NUEVOS MEDIOS. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
26.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1807
|
TRASLADOS HACIA EL AEROPUERTO, INVITADOS PREMIACION PEDRO SIENNA. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
56.600 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1808
|
TRASLADOS INTERNOS. PROGRAMA SELLO REGIÓN. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
30.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1809
|
COMPRA DE 04 PLACAS MDF VL 15 X 1520X 240 + FLETE. PROGRAMA ACCIONA. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
77.912 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96792430-K | SODIMAC S.A. | SIN INFORMACION |
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1977
|
Arriendo de implementos para armado de carpa (tubos y pernos de anclaje) para realización de feria "manos del sur Austral" los dÃas 6 y 7 de diciembre de 2013
Programa Acceso |
06/12/2013 |
07/12/2013 |
$ |
71.400 |
KINDERMANN | HOLTHEUER | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1798
|
PAGO DERECHO DE AUTOR POR ACTIVIDAD REALIZADA EN PORVENIR.ENCUENTRO DE ARTISTAS. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
34.847 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 71387800-6 | SCD | SIN INFORMACION |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1799
|
TRASLADOS LOCALES. TALLERISTAS FORMACION. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
30.200 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1800
|
TRASLADOS LOCALES, POR ASISTENCIA DE TALLERISTA SRA. JULIA GONZÃLEZ. PORVENIRL. |
06/12/2013 |
06/12/2013 |
$ |
14.300 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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|
04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 39
|
ADQUISICION GALLETAS , JUGOS, AGUAS, BOLSA NAVIDAD PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL |
04/12/2013 |
11/12/2013 |
$ |
49.640 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 40
|
SERVICIO COFFE BREAKS PROYECTO IMAGINARIOS DE ATACAMA |
04/12/2013 |
11/12/2013 |
$ |
94.000 |
CHIRINO | CORTES | SUSAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1976
|
Adquisición de silla para oficinas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Los Lagos |
10/12/2013 |
10/12/2013 |
$ |
59.390 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1792
|
TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO. PARTICIPANTES PROYECTO SUR. |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
100.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1793
|
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7 PARTICIPANTES PROYECTO SUR. SELLO REGIÓN. |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
84.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79605490-5 | COMERCIAL SUCESSO LTDA. | SIN INFORMACION |
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1794
|
INSTALACION ELÉCTRICA, TRASLADO CONEXION PUNTOS DE RED, PUERTO ACCESO.
1.22 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
70.000 |
PARKER | ALMONACID | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1795
|
3 BOLSOS PARA NOTEBOOK, 3 AGENDAS.PROYECTO SUR. DIAS D. |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
100.000 |
GALLARDO | GALLARDO | PATRICIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1796
|
ALMUERZO, TALLERISTA CLÃNICA DE PINTURA, PORVENIR.
|
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
9.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTELERA MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACION |
|
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04/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1797
|
RECARGA DE EXTINTORES CRCA MAGALLANES.
1.22 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
$ |
56.585 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 8106448-2 | POLAREX EXTINTORES | SIN INFORMACION |
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03/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1974
|
10 Toldos blancos de 3x3 mts. para ser utilizados en la actividad "tributo al Milcao", a realziarse el dÃa 13 de diciembre de 2013, en la plaza de armas de la ciudad de Puerto Montt |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
$ |
119.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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03/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1791
|
TRASLADO IDA Y REGRESO PUNTA ARENAS-PORVENIR-PUNTA ARENAS, VÃA MARÃTIMA.
TALLERISTAS PORVENIR. |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
$ |
23.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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02/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1973
|
01 Servicio de impresión de 3 fotografias de 3x1 Mtero, para exposición "Imaginarios para Atacama" a realizarse el dÃa 05 de diciembre de 2013 a las 19:30 Hrs. en centro Cultural Atacama y de acuerdo a Orden de Compra que se adjunta
Programa Acceso |
05/12/2013 |
05/12/2013 |
$ |
80.325 |
PIñA | SILVA | CLAUDIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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02/12/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1790
|
IMPRESION DE FOTOGRAFÃAS DE 25X20, A COLOR EN PAPEL FOTOGRÃFICO.
TALLERES DE EXTENSION. |
02/12/2013 |
02/12/2013 |
$ |
11.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | IMPRENTA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACIÓN |
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29/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1786
|
SERVICIO DE EVALUACION DE ESTADO DE REMODELACION EDIFICIO CRCA MAGALLANES.
1.22 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
$ |
51.634 |
ALMENDRA | POZO | ISAAC | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1787
|
COMPRA MATERIALES: CARTON ENTELADO, PINCELES, MEZCLADORES, LAPICES GRAFITOS. TALLER JORGE ARTUS, TIERRA DEL FUEGO. |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
$ |
41.260 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1788
|
COMPRA DE MATERIALES: PIZARRAS, BLOCK DE DIBUJO, PINCELES, PLIEGOS DE PAPEL KRAFT, POTES ACRÃLICOS. TALLERES DE PINTURA, TIERRA DEL FUEGO. |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
$ |
120.900 |
STIPICIC | MATIC | IVAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1789
|
TRASLADOS PARA INVITADOS CEREMONIA PREMIACIÓN PEDRO SIENNA. |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
$ |
120.000 |
AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAAAAA | AAAA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1784
|
COFFEBREAK PARTICIPANTES COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, PUERTO WILLIAMS. |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
$ |
83.300 |
MORALES | URRUTIA | KATHERINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1785
|
SUSCRIPCION SEMESTRAL-DIARIO LA PRENSA AUSTRAL.
1.22 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
$ |
81.280 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACION |
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27/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1970
|
01 Servicio de impresión de 100 afiches para la actividad de difusión "Gala Escuela Motus" a realizarse en el Teatro Diego Rivera el dÃa 19 de diciembre de 2013 a las 20:00 Hrs.
Programa Acceso |
19/12/2013 |
19/12/2013 |
$ |
110.670 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77150730-1 | IRRIBARRA HERMANOS LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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26/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1779
|
IMPRESION FOTOGRÃFICA 0,40 x 0,40 EN ADHESIVO. PROGRAMA ACCIONA. |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
$ |
54.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | IMPRENTA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACION |
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26/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1780
|
TRASLADOS LOCALES, PROGRAMA CULTURA LOCAL. |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
$ |
120.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1781
|
CENA PARA SRA. JULIA GONZALEZ, ARTESANA, ASISTENTE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Y ENCUENTRO ARTISTAS EN PORVENIR. |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
$ |
9.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTELERA MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACION |
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26/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1782
|
SERVICIO DE ILUMINACION CONCIERTO PIANO, FELIPE BROWNE. |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
$ |
119.000 |
ALVARADO | BAHAMONDE | ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1783
|
GRABADO DE PLACA PLATEADA, PREMIACION PEDRO SIENNA. |
26/11/2013 |
26/10/2013 |
$ |
6.000 |
SAAVEDRA | SOTO | GUILLERMO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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25/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1969
|
40 Coffe break, para participantes de actividad "PLan Municipal de Cultura en Llanquihue" a realziarse el dÃa 27 de noviembre de 2013 a las 18 hors en el Centro Civico de la ciudad de LLanquihue |
27/11/2013 |
27/11/2013 |
$ |
100.000 |
VICUñA | RUIZ | LIZETT MARIBEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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25/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1775
|
COFFEE BREAK, CATHERING CONCIERTO FELIPE BROWNE, PROGRAMA ACCESO. |
25/11/2013 |
25/11/2013 |
$ |
42.840 |
EMPARAN | XXXXX | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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25/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1776
|
PASAJES AEREOS PUNTA ARENAS-PUERTO WILLIAMS. SRA. JULIA GONZÃLEZ, ASISTENTE COMUNIDAD DE APRENDIJAZE Y ENCUENTRO DE ARTISTAS, PORVENIR. ITINERANCIA. |
25/11/2013 |
25/11/2013 |
$ |
56.250 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP | SIN INFORMACION |
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25/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1778
|
COMPRA DE MATERIALES: PLACAS MDF, LATEX BLANCO, RODILLOS DE CHIPORRO, BROCHAS, FLETE INCLUIDO.
|
25/11/2013 |
25/11/2013 |
$ |
102.854 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96792430-K | SODIMAC S.A. | SIN INFORMACION |
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21/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1772
|
SERVICIO DE FOTOCOPIAS B/N Y ANILLADOS. MATERIAL DEL TALLER DE DISEÑO INTEGRAL. |
21/11/2013 |
21/11/2013 |
$ |
37.875 |
PARDO | NARANJO | JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1773
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES. 1.22
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21/11/2013 |
21/11/2013 |
$ |
44.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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20/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1770
|
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 3 TONER IMPRESORA, AGENDA CLASICA, 4 CARTULINAS GOFRADAS.
1.22 |
20/11/2013 |
20/11/2013 |
$ |
100.290 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | IMPRENTA MARANGUNIC HNOS. LTDA. | SIN INFORMACION |
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20/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1771
|
ARRIENDO EQUIPO DE ILUMINACION EXTRA, TEATRO MUNICIPAL. PREMIACION PEDRO SIENNA 2013. |
20/11/2013 |
20/11/2013 |
$ |
110.000 |
MANSILLA | MANSILLA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1968
|
04 Galvanos decorativos de 25,5 x 20,5 cms. con texto, gráficas y logotipo en grabado laser
Para actividad "mujer emprendedora de la Región de Los Lagos", realizada por el Sernam en la Sala de reuniones de la Caja de Compensación Los Andes, el dÃa 28 de noviembre de 2013 a las 15:00 Hrs.
Programa Aceso |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76004441-5 | SOCIEDAD RODRIGO MALDONADO ESPAñA Y CÃA. LIMITADA | 1.- MARCELA SORAYA BRINTRUP AGUILA
CONSTITUYENTE
23/11/2007
2.- ALEXEIS RODRIGO HERIBERTO MALDONADO ESPANA
CONSTITUYENTE
23/11/2007
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19/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1766
|
HABITACION TRIPLE: ARIEL BUSTAMANTE, GABRIEL DEL FAVERO Y FCO. RODRIGUEZ. PROYECTO A. SELLO REGIÓN. |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
$ |
53.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79582280-1 | SOC. COMERCIAL MANCILLA Y ASENCIO LTDA. | SIN INFORMACION |
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19/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1767
|
COFFE BREAK PARA JORNADA CIERRE PROGRAMA ACCIONA. |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
$ |
86.394 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1768
|
COMPRA DE MATERIALES: COLA FRÃA, PLUMONES NEGRO, TIJERAS GRANDES, CUCHILLOS CARTONEROS, BLOCK DIBUJO, BARRAS DE SILICONA.TALLER EXTENSION Y ARTES ESCENICAS. |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
$ |
87.160 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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19/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1769
|
7 PECHERAS PARA TALLER DE EXTENSION. TALLER ARTES ESCENICAS ELEAM. |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
$ |
37.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76010296-2 | S Y C SEGURIDAD LTDA. | SIN INFORMACION |
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18/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 19
|
2 habitaciones para 7 personas para el dÃa 22 de noviembre de 2013 en el marco de la celebración del Dia Nacional de la Música Chilena |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
$ |
93.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOCIEDAD HOTELERA DAZA Y PEREZ LTDA | 77.878.440-8 | NO INFORMA |
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18/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1765
|
30 LTS. COMBUSTIBLE CAMIONETA CRCA, VIAJE A PUERTO NATALES.
1,22 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
$ |
32.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1759
|
TRASLADOS LOCALES (ILSE FIGUROA) AEROPUERTO-HOTEL-TRES PUENTES. FDCL. |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
11.700 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1760
|
TRASLADO LOCAL. GASTO OPERATIVO FDCL. JUAN IGOR. |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
2.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1761
|
TRASLADOS LOCALES, COMITIVA CULTURAL. |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
56.800 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1762
|
TRASLADOS FUNCIONARIOS PREMIACION SIENNA.
1,22 |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
16.900 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1763
|
TRASLADOS LOCALES. FDCL |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
120.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1764
|
ALOJAMIENTO SINGLE, CRISTINA GALVEZ. FACILITADORA COMUNIDAD APRENDIZAJE PTO.WILLIAMS.FDCL |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
$ |
29.750 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 16964660-0 | HOTEL AKAINIJ | SIN INFORMACION |
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14/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11079
|
SERVICIO MANTENCIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL 130.000 KMS. SEGUN COTIZACIÓN 1502. PROGRAMA 01. |
14/11/2013 |
14/11/2013 |
$ |
111.111 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.868.190-9 | MECANICA REBOLLEDO Y ROA LTDA. | GUIDO REBOLLEDO JARAMILLO, RUT 9.071.132-6 CLAUDIO REBOLLEDO PEñA, RUT 15.261.684-8
|
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13/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1966
|
Cambio de pasajes, según código de reserva HAMWKC para la Sra. Alba Elizaga Coulombie, exponente de encuentro Regional de Artesanos en Casa Pauly de Puerto Montt
Programa Acceso |
20/11/2013 |
20/11/2013 |
$ |
44.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1.- INV COSTA VERDE LTDA Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES
22,85 %
SEPTIEMBRE 2008
2.- AXXION S.A.
19,03 %
SEPTIEMBRE 2008
3.- THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 1375 DE LA SVS
9,176 %
SEPTIEMBRE 2008
4.- INVERSIONES ANDES S.A.
6,578 %
SEPTIEMBRE 2008
5.- INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.
5,061 %
SEPTIEMBRE 2008
6.- INVERSIONES MINERAS DEL CANTABRICO S.A.
2,638 %
SEPTIEMBRE 2008
7.- BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES
2,308 %
SEPTIEMBRE 2008
8.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
2,158 %
SEPTIEMBRE 2008
9.- BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
2,133 %
SEPTIEMBRE 2008
10.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA
1,834 %
SEPTIEMBRE 2008
11.- INVERSIONES ALCALA S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
12.- INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
|
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13/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1967
|
150 Afiches de 37 x 54 cms. papel couche, 170 Grs., 4/0 color
Difusión para exposición de pintura "Chile esta en la calle", del artista Ruben Schneider; a realizarse el dÃa 07 de diciembre de 2013 en la sala Hardy Wistuba de la Corporación Cultural de Puerto Montt
Programa Acceso |
07/12/2013 |
07/12/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77246270-0 | SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. | 1.- MARTA ELENA MUNOZ GUTIERREZ
CONSTITUYENTE
23/11/1998
2.- JUAN CASIMIRO TUREO MAYORGA
CONSTITUYENTE
23/11/1998
3.- MARTA ELENA MUNOZ GUTIERREZ
NO SE INDICA
29/10/2005
4.- DANIEL ALEJANDRO TUREO MUNOZ
ENTRA
29/10/2005
5.- JUAN CASIMIRO TUREO MAYORGA
NO SE INDICA
29/10/2005
6.- DANIEL ALEJANDRO TUREO MUNOZ
NO SE INDICA
16/03/2006
7.- MARTA ELENA MUNOZ GUTIERREZ
DISMINUYE PARTICIPACION
16/03/2006
8.- JUAN CASIMIRO TUREO MAYORGA
NO SE INDICA
16/03/2006
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13/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 18
|
Traslado Concepción Chillan ida y regreso |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
$ |
40.000 |
GONZALEZ | ACUñA | RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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12/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1756
|
AMPLICACION EN INAUGURACION PROYECTO A. SELLO REGIÓN. |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
$ |
95.200 |
AGUILAR | OJEDA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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12/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1757
|
ESTAMPADO DE 40 TAZONES, ENCUENTRO DE ARTISTAS.PROGRAMA ITINERANCIAS. |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
$ |
120.000 |
BAHAMONDEZ | OJEDA | IRMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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12/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1758
|
CONFECCION DE 30 AFICHES, ENCUENTRO DE ARTISTAS. PROGRAMA ITINERANCIA. |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
$ |
75.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | SIN INFORMACION |
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11/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1965
|
01 par de zapatos de huaso
01 Chaqueta
01 Pantalon
01 fleco
Implementos de folclore para Felipe Jerez Vergara Rut No 19.759.297-4, campeón Juvenil de Cueca, quien participará en encuentro "Jovenes del Tamarugal" en la ciudad de Vallenar el dÃa 16 de noviembre de 2013
Programa Acceso |
16/11/2013 |
16/11/2013 |
$ |
100.000 |
AROS | COLIQUEO | JESSICA PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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08/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1963
|
09 Enmarcaciones de Diplomas de 26x32 cms., con moldura de madera lisa, vidrio opaco y pastartu de opalina hilada
Para ser entregados a postulantes de la categoria "Trayectoria Artistica", con motivo de la Ceremonia de entrega de Premios Regionales de Arte, a realizarse en la Sala Mafalda Mora de la Corporación Cultural de Puerto Montt el dÃa 02 de diciembre de 2013
Programa Acceso |
02/12/2013 |
02/12/2013 |
$ |
61.200 |
CARCAMO | OYARZO | JOSé | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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08/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1751
|
PUBLICACION DE NOTA NECROLÓGICA.
1,22 |
08/11/2013 |
08/11/2013 |
$ |
7.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85.732.200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACION |
|
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08/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1752
|
ALMUERZO Y CENA PARA TALLERISTA SR. PABLO MORALES. GESTION CULTURAL. |
08/11/2013 |
08/11/2013 |
$ |
18.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTELERA MAGALLANES LTDA. | SIN INFORMACION |
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08/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1753
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. |
08/11/2013 |
08/11/2013 |
$ |
43.700 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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08/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1754
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. |
08/11/2013 |
08/11/2013 |
$ |
44.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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07/11/2013 |
Resolucion Exenta, Número 512
|
SERVICIO BASICO AGUA |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
$ |
79.361 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE | SIN INFORMACION |
|
|
no hay |
06/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1962
|
01 Servicio de diseño para los diplomas e invitaciones para ceremonia de entrega de premios Regionales de Arte a realizarse el dÃa 02 de diciembre de 2013 en el Centrop Cultural de Puerto Montt
Programa Acceso |
02/12/2013 |
02/12/2013 |
$ |
120.000 |
AGUILERA | CASANUEVA | MARCELA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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05/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 16
|
Servicios de cafe, en el marco del proceso de evaluación de los proyectos postulados al Fondart Regional, proceso 2014 |
08/11/2013 |
09/11/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.194.649-8 | GRACIA-HUIDOBRO Y PINEDA LTDA | NO INFORMA |
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04/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1959
|
02 Paneles de 1.30 x 90 cms. en sintra a todo color, 3mm de espesor, más adhesivo gráfica emplacada
Para ser utilizado en II Encuentro de Artesanos a realizarse en Salón Parroquial de Castro los dÃas 8 y 9 de noviembre de 2013
Programa Acceso |
08/11/2013 |
09/11/2013 |
$ |
58.000 |
ROJAS | ARACENA | JUAN PABLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1960
|
01 Servicio de Coffe Break para 30 personas, para actividad II Encuentro de Artes y oficios tradicionales, a realizarse en Salón Parroquial de Castro el dÃa 08 de noviembre de 2013
y de acuerdo a orden de compra que se adjunta
Programa Acceso |
08/11/2013 |
08/11/2013 |
$ |
60.000 |
LEGUE | CHAVEZ | MARGARITA LUZMIRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/11/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1961
|
01 Libro "Ventajas de ser invisible"
01 Libro "Los juegos del hambre"
01 Libro "en llamas"
en el marco de la ejecución del Programa Plan Nacional de Fomento Lector |
05/11/2013 |
05/11/2013 |
$ |
45.000 |
CASTILLO | CUEVAS | ELIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1958
|
01 Servicio de registro fotografico para la actividad "Premios Regionales de Arte" a realizarse el dÃa 02 de diciembre de 2013 desde las 11 a las 14 Hrs. en lugar por definir en la ciudad de Puerto Montt
Programa Acceso |
02/12/2013 |
02/12/2013 |
$ |
83.300 |
URRUTIA | BARTSCH | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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25/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1956
|
30 Enmarcaciones, tamaño carta, de diplomas para "II Encuentro de artes y oficios", a realizarse en la ciudad de Castro, los dÃas 8 y 9 de noviembre de 2013
Programa Acceso |
08/10/2013 |
09/10/2013 |
$ |
114.000 |
MUñOZ | RUBIO | FABIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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22/10/2013 |
Resolucion Exenta, Número 487
|
Servicio electricidad oficina colón 848 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
$ |
79.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91143000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
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no hay |
22/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1953
|
35 banderines en razo, con entretelas, con logo corporativo, para participantes del Liceo Isidora Zegers de Huneus de Puerto Montt, que se presentaran en el "Concurso de Bandas de Guerra", que se realizará en la Quinta Región los dÃas 1, 2 y 3 de Diciembre de 2013
Programa Acceso Regional |
01/12/2013 |
03/12/2013 |
$ |
104.125 |
LILLO | VENEGAS | RENATO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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22/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1954
|
03 Galardones estampados a color de piedra pizarra de 20x30 cms. para las participantes del Liceo Isidora Zegers de Huneeus de Puerto Montt, quienes asisten a "Concurso Nacionald e Bandas de Guerra" a realizarse en la quinta Región los dÃas 1, 2 y 3 de diciembre de 2013
Programa Acceso Regional |
01/12/2013 |
03/12/2013 |
$ |
53.550 |
MEYER | VALDES | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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22/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1955
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Servicio de traslado para elenco de artistas "los piolas del Lote", quienes participaran del Encuentro Regional de Artistas a realizarse el dÃa 26 de octubre de 2013 en el Hotel Bellavista de Puerto Varas
El servicio requerido es el siguiente: traslado de 7 personas desde aeropuerto El tepual a Hotel Bellavista de Puerto Varas, ida y regreso los dÃas 26 y 27 de octubre de 2013 respectivamente
Programa Fomento al Desarrollo Cultural Local |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76757950-0 | SOCIEDAD DE TANSPORTES AGUAZUL LIMITADA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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22/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 2059
|
01 Diseño de pendon 0.9 x 2 mts.
01 Diseño de postal 54 x 37 cms.
Para ser utilizados en Encuentros de museos, a realizarse en el museo Regional de Ancud el dia 27 de octubre de 2014. |
27/10/2014 |
27/10/2014 |
$ |
120.000 |
WOLF | MIRANDA | ANELYS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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18/10/2013 |
Resolucion Exenta, Número 481
|
servicio lÃnea telefónica 224540 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
$ |
20.763 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
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no hay |
18/10/2013 |
Resolucion Exenta, Número 481
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
$ |
83.095 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
18/10/2013 |
Resolucion Exenta, Número 481
|
servicio lÃnea telefónica 218881 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
$ |
65.810 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
16/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1951
|
01 Servicio de traslado Ida y regreso en transbordador en ruta bimodal tramo RÃo Negro Hornopiren - Caleta Gonzalo para los dÃas 21 y 25 de octubre de 2013
Para funcionarios asistentes a actividades de entrega de materiales y espectaculo de cuenta cuentos a realizarse en Bibliotecas y Centros Comunitarios de las Comunas de Futaleufú y Chaiten
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21/10/2013 |
25/10/2013 |
$ |
70.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76081597-7 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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16/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1952
|
01 Servicio de Coffe Break para 70 personas
Con motivo de la realización de actividades "Planes Cultural Municipales", el dÃa 28 de octubre de 2013 a las 15 Hrs. en el Salón Cultural de RÃo Negro
Programa Acceso |
28/10/2013 |
28/10/2013 |
$ |
115.000 |
MARTINEZ | BARRIL | SARA EDITH | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/10/2013 |
Resolucion Exenta, Número 461
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Servicio de agua potable |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
$ |
129.419 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | SIN INFO |
|
|
no hay |
10/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1718
|
COMPRA DE 800 SOBRES OFICIOS, AMERICANOS Y SACO. MATERIALES DE OFICINA. |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
$ |
74.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | IMPRENTA MARANGUNIC HNOS. | SIN INFORMACION |
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10/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 15
|
Servicio de mantención impresora Laser HP1300 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
$ |
27.161 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.808.090-3 | MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES SA | NO INFORMA |
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09/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1949
|
100 Afiches Impreso 4/0 colores en couché de 200 Grs. tamaño 40x30 cms.
Para difusión actividad de Fomento de la Danza a realizarse en la ciudad de Puerto Varas el dÃa 19 de octubre de 2013
Programa Acceso |
19/10/2013 |
19/10/2013 |
$ |
61.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76570350-6 | DIMACOFI SERVICIOS AVANZADOS S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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09/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1950
|
100 Afiches 4/0, tamaño carta, 200 Grs.Para ser utilizados IV Encuentro de Teatro Escolar, que se llevara a cabo los dÃas 22 y 23 de octubre de 2013 en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt
Dias D |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
$ |
61.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96808370-8 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 1.- PATRICIO ALBERTO REYES URRUTIA
CONSTITUYENTE
29/10/1996
2.- CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA
CONSTITUYENTE
29/10/1996
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08/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 2048
|
01 Servicio de amplificacion mediana e iluminacion basica, para el dia 18 de octubre de 2014, en la ciudad de Puerto Varas, para la actividad "Mercado Cultural". |
18/10/2014 |
18/10/2014 |
$ |
120.000 |
TORRES | MANSILLA | DIEGO NICOLAS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1716
|
TRASLADOS INTERNOS, ACTIVIDAD CICLO DE CONCIERTOS, SEMINARIO DE EDUCACION.PROGRAMA ACCESO. |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
$ |
23.300 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1717
|
25 COLACIONES PARA LLEVAR Y ENTREGAR EN BUS (DESAYUNO), CICLO DE CONCIERTOS DIDACTICOS UMAG.PROGRAMA ACCESO. |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
$ |
44.625 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1947
|
03 Galvanos marco 20.32 x 25.4 cms. Marmol Negro
03 Placa c/grabación 15x10 cms.
Para ser entregados en el IV Encuentro de Teatro Escolar que se llevara a cabo los dÃas 22 y 23 de octubre de 2013 en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt
Dias D |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
$ |
34.350 |
WEITZLER | BARRIL | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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07/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1948
|
11 horas de perifoneo en toda la ciudad de Osorno
Para difundir la presentación del ballet folclorico Bafona y Orquesta de Camara quienes se presentaran en la Corporación Cultural de la ciudad de Osorno, esta actividad se realizará el dÃa 19 y 20 de octubre de 2013
Programa Acceso |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
$ |
117.810 |
TRONCOSO | HURTADO | MARIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1714
|
TRASLADOS LOCALES: IRMA PATIÑO, JUAN IGOR, MARCO BASTIDAS, LEONOR HARRIS. CULTURA EN MI BARRIO. |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
$ |
17.200 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1715
|
CONFECCION DE 21 PLACAS DE ALUMINIO PARA SER GRABADAS, PREMIACION PEDRO SIENNA. |
04/10/2013 |
04/10/2013 |
$ |
60.900 |
MUÑOZ | PAVLOV | NESLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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03/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1711
|
TRASLADOS RECORRIDO TORRES DEL PAINE: CUEVA DEL MILODON, HOTEL PUNTA ARENAS PARA SRA.PÃA REY. ACTIVIDADES PEDRO SIENNA. |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
$ |
39.000 |
CARRASCO | GARCES | ELEODORO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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03/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1712
|
COMPRA DE 25 COLACIONES SALUDABLES, CONCIERTOS DIDACTICOS, PROGRAMA ACCESO. |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
$ |
24.750 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO | SIN INFORMACION |
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03/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1713
|
COMPRA DE PASAJES PUNTA ARENAS-PORVENIR-PUNTA ARENAS. JORNADA DE CAPACITACION EN GESTION CULTURAL. |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
$ |
52.328 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
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02/10/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1710
|
COMPRA DE 2 TONER HP CE 285A. PLANES COMUNICACIONALES DE CULTURA, PORVENIR. |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
$ |
95.200 |
CATALAN | VALENZUELA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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30/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1707
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES |
30/09/2013 |
30/09/2013 |
$ |
44.200 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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30/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1708
|
COFFEBREAK PARA 25 USUARIOS. JORNADA DE EVALUACION PROCESOS CULTURA LOCAL (04-10-2013) |
30/09/2013 |
30/09/2013 |
$ |
98.175 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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30/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1709
|
INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS. MONTAJE-EMPOTRADO DE RELOJ CONTROL PARA ASISTENCIA FUNCIONARIOS. |
30/09/2013 |
30/09/2013 |
$ |
121.000 |
PARKER | AGUILA | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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24/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1705
|
COMPRA DE 4 ALARGADORES PARA OFICINAS CRCA MAGALLANES. |
23/09/2013 |
24/09/2013 |
$ |
67.112 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79066170-1 | ENRIQUE SCHADEMBERG Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACION |
|
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23/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1703
|
COMPRA DE 15M2 DE POLILOMINADA COLOR MATE. PRODUCCION PEDRO SIENNA. |
23/09/2013 |
23/09/2013 |
$ |
45.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASSMUSEN | SIN INFORMACION |
|
|
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16/09/2013 |
Resolucion, Número 421
|
servicio linea telefónica 224540 |
16/09/2013 |
16/09/2013 |
$ |
26.819 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO |
|
|
no hay |
16/09/2013 |
Resolucion Exenta, Número 421
|
lÃnea telefónica 224529 |
16/09/2013 |
16/09/2013 |
$ |
82.265 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
16/09/2013 |
Resolucion Exenta, Número 421
|
lÃnea telefónica 218881 |
16/09/2013 |
16/09/2013 |
$ |
67.934 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
13/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1698
|
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES.
|
13/09/2013 |
13/09/2013 |
$ |
45.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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13/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1699
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES. |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
$ |
43.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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13/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1700
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL CRCA MAGALLANES |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
$ |
20.300 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1701
|
SERVICIO DE TRASLADOS INTERNOS.
|
13/09/2013 |
13/09/2013 |
$ |
50.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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11/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1946
|
03 Alojamientos para integrantes de la Compañia de Teatro Phi, quienes se presentaran en el Centro Cultural de Osorno, con motivo de la realización de la extensión de los Dialogos de Invierno el dÃa 11 de septiembre de 2013 en la ciudad de Osorno
Programa Formación Red Cultura |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
$ |
35.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 65623790-2 | FUNDACIóN BETANIA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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11/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1696
|
COMPRA DE JUGOS Y CAJITAS DE CEREAL PARA PREPARACION DE COLACIONES. ACT. EMERGENTES CON LA COMUNIDAD. PROGRAMA ACCESO. |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
$ |
120.490 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | SIN INFORMACION |
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11/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1697
|
COMPRA DE ANILINAS, VARIOS COLORES. ACTIV. ACOMPAÑAMIENTO BARRIOS. ITINERANCIA. |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78144680-0 | ANTONIO CUEVAS Y CÃA. LTDA. | SIN INFORMACION |
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10/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11078
|
SERVICIO DE PROTESTO DE 2 LETRAS DE CAMBIO, PROGRAMA 02. |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
$ |
82.587 |
PODLECH | MICHAUD | CARMEN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1693
|
TRASLADOS INTERNOS Y HACIA AEROPUERTO. FERIA PROGRAMACIÓN Y C. REGIONAL. PROGRAMA ACCESO. |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
$ |
47.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1694
|
TRASLADOS INTERNOS FUNCIONARIO JOSÉ CORTES. MAURICIO BARRIA, EXTERNO. CELEBRACIÓN DÃAS D.
|
09/09/2013 |
09/09/2013 |
$ |
14.200 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1695
|
SERVICIO DE ALMUERZO, ACTIVIDAD CONCIERTOS DIDACTICOS CONSERVATORIO UMAG. PROGRAMA ACCESO. |
09/09/2013 |
09/09/2013 |
$ |
120.000 |
RUIZ | RUIZ | RUPERTO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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06/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1692
|
TRASLADOS LOCALES: JUAN IGOR, MARCO BASTIDAS, IRMA PATIÑO. PROYECTOS. |
06/09/2013 |
06/09/2013 |
$ |
14.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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05/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1945
|
Adquisición de kerosene para calefacción de oficina de enlace de la Dirección Regional de Los Lagos ubicada en Seminario No187 de la ciudad de Puerto Montt |
05/09/2013 |
20/10/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76027462-3 | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LIMITADA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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05/09/2013 |
Resolucion Exenta, Número 416
|
Servicio de Agua Potable |
05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
96.701 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | SIN INFO. |
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No Hay |
05/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1688
|
COMPRA DE MATERIALES, PREMIACION PEDRO SIENNA. |
05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
58.260 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE | SIN INFORMACION |
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05/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1689
|
COMPRA DE MATERIALES: PLUMONES Y CINTA PAPEL. FORMACION CONTINUA. |
05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
12.700 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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05/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1690
|
COMPRA MATERIALES: TEMPERAS, PLASTICINAS, BLOCK DE DIBUJO Y CINTAS DE PAPEL. FORMACION CONTINUA. |
05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
28.920 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE | SIN INFORMACION |
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05/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1691
|
COMPRA MATERIALES: PAPELÓGRAFOS, LAPICES COLORES, CARTULINAS, TARJETONES. FORMACION CONTINUA.
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05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
51.160 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERIA MARANGUNIC HNOS. | SIN INFORMACION |
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04/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1944
|
01 Servicio de registro audiovisual de actividades de Formación de Audiencias: Presentación y clÃnica de Pascuala Ilabaca y Danza Motus, a realizarse el dÃa 25 de octubre de 2013 en el centro Cultural de Osorno
Programa Fomento al Desarrollo Cultural Local |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
$ |
116.667 |
UBILLA | ARANCIBIA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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04/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1685
|
SERVICIO DE ALMUERZOS, PROGRAMA ACCESO. |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
$ |
115.156 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS | SIN INFORMACION |
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04/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1686
|
COMPRA DE 120 COLACIONES SALUDABLES. CICLOS DE CONCIERTOS ESTUDIANTILES. UMAG. |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
$ |
118.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACION |
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04/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1687
|
SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES PARA VIAJE A CERRO SOMBRERO, CICLO CONCIERTOS ESTUDIANTES, UMAG. |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
$ |
42.840 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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02/09/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1684
|
MATERIALES: PLIEGOS DE PAPEL BLANCO, ROLLOS MASKING TAPE, SOBRES PEQUEÑOS, CAJAS LAPICES, MARCADORES. SEMINARIO EDUCACION ARTÃSTICA. |
02/09/2013 |
02/09/2013 |
$ |
39.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERIA MARANGUNIC HERMANOS | SIN INFORMACIÓN |
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29/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1678
|
PASAJES PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS |
05/09/2013 |
05/09/2013 |
$ |
71.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89.428.000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
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|
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29/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1679
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
02/08/2013 |
04/08/2013 |
$ |
87.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.084.495-0 | TURISMO RODRIGO DIAZ LTDA. | . |
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|
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29/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1680
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
29/08/2013 |
29/08/2013 |
$ |
35.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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29/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1681
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
29/08/2013 |
29/08/2013 |
$ |
93.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1674
|
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
28/08/2013 |
28/08/2013 |
$ |
112.000 |
BARRIA | AGUILA | VANESSA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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28/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1675
|
SERVICIO DE COFFEE BREAK |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
$ |
78.540 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
28/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1676
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
02/09/2013 |
04/09/2013 |
$ |
87.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.084.495-0 | TURISMO RODRIGO DIAZ LTDA. | . |
|
|
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28/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1677
|
SERVICIO DE COFFEE BREAK |
03/09/2013 |
03/09/2013 |
$ |
117.810 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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27/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1671
|
SERVICIO DE TRASLADOS INTERNOS |
27/08/2013 |
27/08/2013 |
$ |
4.700 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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27/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1672
|
SERVICIO DE TRASLADOS |
27/08/2013 |
27/08/2013 |
$ |
90.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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27/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1673
|
SERVICIO DE TRASLADO |
27/08/2013 |
27/08/2013 |
$ |
6.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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23/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1669
|
SERVICIO DE TRASLADO |
22/08/2013 |
22/08/2013 |
$ |
50.000 |
JARA | MUÑOZ | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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23/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1670
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
23/08/2013 |
23/08/2013 |
$ |
100.250 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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23/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1943
|
20 Servicios de almuerzos de acuerdo a cotización adjunta para artistas que participaran en la actividad denominada "Dialogos de Invierno" a realizarse el dÃa 28 de agosto de 2013 en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt
Programa Apoyo a Centros Culturales |
28/08/2013 |
28/08/2013 |
$ |
120.000 |
RIQUELME | ROJAS | MARISELDA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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22/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1668
|
SERVICIOS TRASLADOS LOCALES |
22/08/2013 |
22/08/2013 |
$ |
17.300 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
22/08/2013 |
Resolucion Exenta, Número 393
|
Servicio básico luz casa colón 848 |
22/08/2013 |
22/08/2013 |
$ |
92.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñIA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
22/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1942
|
1 Servicio de Producción para instalación de afiches de la actividad Dialogos de Invierno, actividad que se realizara los dÃas 27, 28 y 29 de agosto de 2013 en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt
Programa Planes de Gestión para Centros Culturales |
27/08/2013 |
29/08/2013 |
$ |
120.000 |
ROA | VILLAR | PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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21/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1666
|
SERVICIO DE ALIMENTACION |
21/08/2013 |
21/08/2013 |
$ |
120.490 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.052.495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | . |
|
|
|
21/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1667
|
MATERIALES OFICINA |
21/08/2013 |
21/08/2013 |
$ |
105.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.307.990-9 | COM. RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | . |
|
|
|
20/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1664
|
SERVICIO DE MUDANZA |
20/08/2013 |
20/08/2013 |
$ |
120.000 |
MOSCOSO | OYARZO | RAUL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
20/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1665
|
SERVICIO DE MUDANZA |
20/08/2013 |
20/08/2013 |
$ |
51.200 |
MOSCOSO | OYARZO | RAUL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1662
|
MATERIALES TALLER DE ARTES |
19/08/2013 |
19/08/2013 |
$ |
80.600 |
POSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1663
|
MALETAS PARA TRABAJOS |
19/08/2013 |
19/08/2013 |
$ |
54.692 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 84.626.200-8 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. | . |
|
|
|
16/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1656
|
SILLA COMPUTADOR
LAMPARA |
16/08/2013 |
16/08/2013 |
$ |
48.280 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | . |
|
|
|
15/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1657
|
PLIEGOS DE CARTULINA TELADA BLANCA |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
$ |
79.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80.586.800-7 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | . |
|
|
|
15/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1658
|
SERVICIO MANTENCIÓN CAMIONETA |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
$ |
72.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.837-1 | PSL AUTOMOTRIZ E.I.R.L. | . |
|
|
|
15/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1659
|
SERVICIO DE COFFE |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
$ |
44.982 |
VASQUEZ | PARQUER | EDILIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
15/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1660
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
21/08/2013 |
22/08/2013 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 53.255.420-9 | HOSTAL DON GUILLERMO | . |
|
|
|
15/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1661
|
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
$ |
63.070 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
14/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1652
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
14/08/2013 |
14/08/2013 |
$ |
47.500 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
14/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1653
|
PASAJE CRUCE PUNTA DELGADA-BAHIA AZUL |
14/08/2013 |
14/08/2013 |
$ |
13.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
|
|
14/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1654
|
PASAJES CRUCE BAHIA CHILOTA-TRES PUENTES |
14/08/2013 |
14/08/2013 |
$ |
42.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
|
|
14/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1655
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
14/08/2013 |
14/08/2013 |
$ |
90.000 |
SANTANA | CAILEO | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
13/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1941
|
Materiales para Clinica de Titeres con materiales de desecho a realziarse entre el 19 y 22 de agosto de 2013 en la comuna de Hornopiren
Programa Acceso |
19/08/2013 |
22/08/2013 |
$ |
40.590 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76118130-0 | COMERCIAL MI LIBRERIA LIMITADA | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
09/08/2013 |
Resolucion, Número rex 380
|
servicio lÃnea telefónica 224540 |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
21.169 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/08/2013 |
Resolucion, Número rex 380
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
104.880 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/08/2013 |
Resolucion, Número rex 380
|
servicio lÃnea 218881 |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
71.269 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/08/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 379
|
servio de agua potable |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
87.778 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUAS DEL VALLE | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1940
|
20 Mts. Bistrech negro
50 Mts. Raso, diferentes colores
Generó para ClÃnica de Taller de TÃteres a realziarse ademas con materiales de desecho en la Comuna de Hualaihue, el dÃa 19 de agosto de 2013
Programa Acceso |
19/08/2013 |
19/08/2013 |
$ |
69.300 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77704530-K | JOSé MORENO Y CÃA. LTDA. | .- FLORA NILDA VAL TUTOR
CONSTITUYENTE
14/01/2002
2.- JOSE MORENO LERIA
CONSTITUYENTE
14/01/2002
3.- JOSE ANDRES MORENO VAL
ENTRA
24/12/2004
4.- JOSE MORENO LERIA
NO SE INDICA
24/12/2004
5.- MARIA DEL PILAR MORENO VAL
ENTRA
24/12/2004
6.- FLORA NILDA VAL TUTOR
NO SE INDICA
24/12/2004
7.- ROSA MARIA MORENO VAL
ENTRA
24/12/2004
8.- JOSE ANDRES MORENO VAL
SALE
10/06/2009
9.- ROSA MARIA MORENO VAL
SALE
10/06/2009
10.- INVERSIONES SAN JOSE S A
ENTRA
10/06/2009
11.- JOSE MORENO LERIA
NO SE INDICA
10/06/2009
12.- FLORA NILDA VAL TUTOR
SALE
10/06/2009
13.- MARIA DEL PILAR MORENO VAL
SALE
10/06/2009
14.- INVERSIONES SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA
AUMENTA PARTICIPACION
11/01/2010
15.- JOVIAL S A
ENTRA
11/01/2010
16.- JOSE MORENO LERIA
SALE
11/01/2010
|
|
|
|
07/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1647
|
SERVICIOS DE TRASLADO |
07/08/2013 |
07/08/2013 |
$ |
100.000 |
JARA | MUÑOZ | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
07/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1648
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
07/08/2013 |
07/08/2013 |
$ |
25.000 |
ORELLANA | ARANCIBIA | ROSA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
07/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1649
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
07/08/2013 |
07/08/2013 |
$ |
75.000 |
ORELLANA | ARANCIBIA | ROSA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
07/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1650
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
07/08/2013 |
08/08/2013 |
$ |
58.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.084.495-0 | TURISMO RODRIGO DIAZ LTDA. | . |
|
|
|
07/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1651
|
SERVICIO DE COFFE |
07/08/2013 |
07/08/2013 |
$ |
71.638 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1643
|
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. |
06/08/2013 |
06/08/2013 |
$ |
74.928 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.447.910-2 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | . |
|
|
|
06/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1644
|
SERVICIO DE ALIMENTACION |
06/08/2013 |
06/08/2013 |
$ |
15.000 |
FRANKLIN | AGUILERA | RICHARD | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1645
|
MATERIALES ACTIVIDAD PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL |
06/08/2013 |
06/08/2013 |
$ |
12.050 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.120.700-2 | SOC. COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | . |
|
|
|
06/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1646
|
PLACA TERCIADO LISO |
06/08/2013 |
06/08/2013 |
$ |
35.180 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.197.550-8 | CROSUR | . |
|
|
|
06/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1938
|
30 Cajas de Bombones
Para entregar a los artistas participantes de la actividad "Dialogos de Invierno", a realizarse los dÃas 27, 28 y 29 de agosto de 2013, y 11 y 13 de septiembre de 2013
Programa Acceso |
27/08/2013 |
29/08/2013 |
$ |
112.455 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76032447-7 | CHOCOLATERIA Y PASTELERÃS CINNAMON LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
05/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1638
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN |
12/08/2013 |
13/08/2013 |
$ |
70.000 |
ORELLANA | ARANCIBIA | ROSA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1639
|
ENTRADAS MUSEO NAO VICTORIA |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
$ |
16.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.171.918-1 | JUAN LUIS MATASSI | . |
|
|
|
05/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1640
|
ARRIENDO DATA SHOW |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
$ |
47.600 |
AGUILAR | OJEDA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1641
|
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
20/08/2013 |
21/08/2013 |
$ |
114.240 |
AGUILAR | DIAZ | VERONICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1642
|
SERVICIO DE TRASLADO |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
$ |
20.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
02/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1636
|
PASAJES AEREOS |
02/08/2013 |
02/08/2013 |
$ |
49.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89.428.000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
|
|
|
02/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1637
|
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO |
07/08/2013 |
08/08/2013 |
$ |
116.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.084.495-0 | TURISMO RODRIGO DIAZ LTDA. | , |
|
|
|
02/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1937
|
20 Impresiones de fotografias, tamaño 30x40 cms. para ser presentadas en actividad No10 de la parrilla del Programa Acceso: Visionado con Pedro Meyer, a realizarse el dÃa 08 de agosto de 2013 en la ciudad de Santiago
Programa Acceso |
02/08/2013 |
07/08/2013 |
$ |
80.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76055072-8 | SOCIEDAD DE IMPRESIóN DIGITAL MONTAJE Y FOTOGRAFIA LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
01/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1631
|
ARRIENDO DE DATA SHOW |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
$ |
47.600 |
AGUILAR | OJEDA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
01/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1632
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
01/08/2013 |
01/08/2013 |
$ |
44.730 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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01/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1633
|
SERVICIO DE COFFE BREAK JORNADA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
$ |
66.938 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
01/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1634
|
PASAJES TRAMO PRIMERA ANGOSTURA |
01/08/2013 |
01/08/2013 |
$ |
12.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
|
|
01/08/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1635
|
PASAJES CRUCE PORVENIR-PUNTA ARENAS |
01/08/2013 |
01/08/2013 |
$ |
46.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82.074.900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | . |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1626
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 53255420-9 | HOTEL DON GUILLERMO | . |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1627
|
SERVICIO DE ALIMENTACION |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
$ |
105.000 |
FRANKLIN | AGUILERA | RICHARD | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1628
|
PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
$ |
52.328 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
|
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|
31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1629
|
PARKA 77631/S |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85034800-6 | BALFER LTDA. | . |
|
|
|
31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1630
|
CALZADO. |
31/07/2013 |
31/07/2013 |
$ |
50.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 86963200-7 | TORUS S.A. | . |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1933
|
100 Libretas ecologicas, Tamaño medio oficio, con tapa de cartón reciclado y anillado en acero de 50 hojas blancas, incluye lapiz ecologico
Para ser utilizados en tercera Feria de Programación a realziarse en dÃa 9 de agosto de 2013 en el Hotel Don Vicente de la ciudad de Puerto Montt
Feria de Programación |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
115.430 |
ARTEAGA | VALDERRAMA | SUSAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1934
|
46 Cartones panal laminado 20 mm 77x110
Para ser utilizados en producción de la Sala de Lectura de la III Feria de Programación, Redes y Gestión Cultural, a realziarse el dÃa 09 de agosto de 2013 en el Hotel Don Vicente de la ciudad de Puerto Montt
Feria de Programación |
09/08/2013 |
09/07/2013 |
$ |
103.513 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77894180-5 | SOCIEDAD URRA Y PEREZ LTDA. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1935
|
01 Servicio de producción de Taller de Lectura y Fomento Lector a realizarse en el contexto de la III Feria de Programación el dÃa 09 de agosto de 2013 en el Hotel Don Vicente de la ciuda de Puerto Montt |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
120.900 |
ROA | VILLAR | PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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31/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1936
|
01 Servicio de armado de mobiliarios en dependencias del CNCA Los Lagos, oficina de enlace, ubicado en Calle Seminario, Puerto Montt |
03/08/2013 |
03/08/2013 |
$ |
77.778 |
CARDENAS | VARGAS | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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30/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1625
|
SERVICIO DE COFFE BREAK |
07/08/2013 |
08/08/2013 |
$ |
120.250 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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25/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1931
|
Cancela diferencia por cambio de pasaje aéreo del Sr. Bernardo Eggers, consejero regional, quien asiste a la Convención Nacional de Cultura a realizarse en la ciudad de Iquique y de acuerdo a orden de compra adjunta |
05/09/2013 |
08/09/2013 |
$ |
58.512 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1.- INV COSTA VERDE LTDA Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES
22,85 %
SEPTIEMBRE 2008
2.- AXXION S.A.
19,03 %
SEPTIEMBRE 2008
3.- THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 1375 DE LA SVS
9,176 %
SEPTIEMBRE 2008
4.- INVERSIONES ANDES S.A.
6,578 %
SEPTIEMBRE 2008
5.- INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.
5,061 %
SEPTIEMBRE 2008
6.- INVERSIONES MINERAS DEL CANTABRICO S.A.
2,638 %
SEPTIEMBRE 2008
7.- BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES
2,308 %
SEPTIEMBRE 2008
8.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
2,158 %
SEPTIEMBRE 2008
9.- BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
2,133 %
SEPTIEMBRE 2008
10.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA
1,834 %
SEPTIEMBRE 2008
11.- INVERSIONES ALCALA S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
12.- INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
|
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25/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1932
|
10 Telares de diseño exclusivo 35x25 cms.
Para ser entregados como presente a los artistas invitados a participar de los Dialogos de Invierno a desarrollarse el dÃa 27, 28 y 29 de agosto, en la ciudad de Puerto Montt
Programa Acceso |
27/08/2013 |
29/08/2013 |
$ |
115.002 |
RIVAL | MORALES | GLORIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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24/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1624
|
SERVICIO DE TRASLADO AZULEJOS PARA TALLER |
24/07/2013 |
24/07/2013 |
$ |
22.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80983500-6 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | . |
|
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23/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1621
|
MATERIALES PARA SECRETARIA CRCA |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
$ |
108.901 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | . |
|
|
|
23/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1622
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
$ |
46.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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|
23/07/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 343
|
servicio básico de luz casa colón 848 |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
$ |
82.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñIA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
22/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11077
|
SUSCRIPCIÓN DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÃOS . |
02/07/2013 |
02/07/2014 |
$ |
95.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 87.778.8000-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | RODRIGO PRADO LIRA 6.370.435-0
|
|
|
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22/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1929
|
200 Lapices ecologicos, cuerpo de carton reciclado, escritura negra, terminales de plastico color pet biodegradable, logo impreso en 2 colores, 100 unidades color azul y 100 unidades color rojo
Feria de Programación |
09/08/2013 |
09/08/2013 |
$ |
89.250 |
GALVEZ | HERNANDEZ | ANGELICA MARIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1927
|
Adquisicón de materiales de libreria de acuerdo a orden de compra adjunta, para actividad "Talleres de formación en comunas aisladas, a realizarse en la ciudad de Rio Negro, durante el mes de agosto de 2013
Programa Acceso |
19/07/2013 |
25/07/2013 |
$ |
119.780 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79668170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LTDA. | .- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ
CONSTITUYENTE
22/09/1986
2.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ
CONSTITUYENTE
22/09/1986
3.- BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ
AUMENTA PARTICIPACION
11/11/1994
4.- MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ
DISMINUYE PARTICIPACION
11/11/1994
|
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19/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1928
|
Servicio de diseño de carpeta 4/0 color, troque lado con bolsillo, tamaño oficio
Servicio de diseño de afiche tamaño doble carta, 4 colores
Diseño de invitación de 10x20 cms. 4 colores
Para ser utilizados en actividades ligadas a modalidad cultura local de la Corporación Cultural de Osorno, a realziarse durante el mes de agosto de 2013 |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
$ |
120.000 |
AGUILERA | CASANUEVA | MARCELA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
17/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1619
|
PASAJE PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES. |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
$ |
10.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ | . |
|
|
|
15/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1926
|
Adquisición de materiales de ferreteria de acuerdo a orden de compra adjunta, para mural em Taller de Pintura "Pintando junto a ti", en actividad de formación en Comunas aisladas en la ciudad de Rio Negro
Programa Acceso |
15/07/2013 |
25/07/2013 |
$ |
107.730 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96623360-5 | FISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A. | 1.- JUAN RICARDO WILLIAMS FERNANDEZ
CONSTITUYENTE
20/12/1991
2.- LUIS ALBERTO CAJAS CARRASCO
CONSTITUYENTE
20/12/1991
|
|
|
|
10/07/2013 |
Decreto, Número 330
|
pago servicio lÃnea telefónica 224540 |
10/07/2013 |
10/07/2013 |
$ |
27.544 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO |
|
|
no hay |
10/07/2013 |
Resolucion Exenta, Número 330
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
10/07/2013 |
10/07/2013 |
$ |
104.453 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
10/07/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 330
|
servicio lÃnea telefónica 218881 |
10/07/2013 |
10/07/2013 |
$ |
100.201 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
08/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1613
|
MICROFONOS DE AMPLIFICACION. |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
$ |
87.242 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELES Y TURISMOS | . |
|
|
|
08/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1614
|
DESARME TABIQUERIA |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
$ |
120.000 |
SANTANA | CAILEO | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
08/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1615
|
SERVICIO DE TRASLADOS. |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
$ |
100.000 |
JARA | MUÑOZ | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
08/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1616
|
REGISTRO Y ENTREGA MATERIAL FOTOGRAFICO. |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
$ |
120.000 |
CVITANIC | ANTICEVIC | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
08/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1617
|
SERVICIO RADIO TAXI |
08/07/2013 |
08/07/2013 |
$ |
29.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1610
|
SERVICIO DE TRASLADOS INTERNOS. |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
$ |
28.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1611
|
SERVICIO DE TRASLADOS LOCALES |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
$ |
30.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1612
|
SERVICIO TRASLADOS LOCALES |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
$ |
26.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/07/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 322
|
servicio básico de agua potable |
05/07/2013 |
05/07/2013 |
$ |
51.287 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUAS DEL VALLE | SIN INFO. |
|
|
no hay |
05/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1923
|
Adquisición de parafina para calefacción de oficina de enlace de la Dirección Regional de Los Lagos, ubicada en Seminario 187 de la ciudad de Puerto Montt |
05/07/2013 |
25/07/2013 |
$ |
120.000 |
VERA | COTTENIE | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
05/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1925
|
Realizar protesto de letra de garantia de fondos concursables de Sr. Robinson Barria, Proyecto Folio No 41026, Fondart Regional 2012 |
05/07/2013 |
10/07/2013 |
$ |
75.085 |
TIKE | CARRASCO | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1921
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01 Cancela cambio de pasaje aereo del Sr. Bernardo Eggers, Rut No 4.427.520-1, consejero regional quen no podra asistir a Convención Zonal de Consejeros Regionales en la ciudad de Punta Arenas
Programa Acceso |
04/07/2013 |
04/07/2013 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | .- INV COSTA VERDE LTDA Y CIA EN COMANDITA POR ACCIONES
22,85 %
SEPTIEMBRE 2008
2.- AXXION S.A.
19,03 %
SEPTIEMBRE 2008
3.- THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 1375 DE LA SVS
9,176 %
SEPTIEMBRE 2008
4.- INVERSIONES ANDES S.A.
6,578 %
SEPTIEMBRE 2008
5.- INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.
5,061 %
SEPTIEMBRE 2008
6.- INVERSIONES MINERAS DEL CANTABRICO S.A.
2,638 %
SEPTIEMBRE 2008
7.- BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES
2,308 %
SEPTIEMBRE 2008
8.- LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
2,158 %
SEPTIEMBRE 2008
9.- BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
2,133 %
SEPTIEMBRE 2008
10.- BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA
1,834 %
SEPTIEMBRE 2008
11.- INVERSIONES ALCALA S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
12.- INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.
1,400 %
SEPTIEMBRE 2008
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1604
|
SERVICIO DE ALMUERZOS |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
84.252 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1605
|
REGALOS PARTICIPANTES CONVENCION ZONAL DE CONSEJEROS |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
102.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78996210-3 | NORA WIESSER CIA. LTDA. | . |
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1606
|
SERVICIO DE TRASLADO. |
04/07/2013 |
06/07/2013 |
$ |
100.000 |
JARA | MUÑOZ | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1607
|
DERECHO DE AUTOR SCD. |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
34.279 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 71387800-6 | SCD | . |
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1608
|
MATERIALES ACTIVIDAD: CONVENCION ZONAL DE CONSEJEROS |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
92.240 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOC. COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | . |
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03/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1609
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ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO. |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
114.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77187660-9 | MASTER PROPIEDADES | . |
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02/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1602
|
SERVICIO DE COLACION. |
02/07/2013 |
02/07/2013 |
$ |
18.445 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | . |
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02/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1603
|
CARTRADGE HP CD975 AL 920XL NEGRO. |
02/07/2013 |
02/07/2013 |
$ |
21.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | RED OFICE MAGALLANES LTDA. | . |
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01/07/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1920
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01 Servicio de impresión de 156 afiches a todo color, en papel latex de 50x30 cms.
Para ser utilizados en actividad de Teatro Infantil a realizarse el dÃa 03 de julio de 2013 en la Ex Casona CUltural de Puerto Montt
Programa Acceso |
03/07/2013 |
03/07/2013 |
$ |
101.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78252700-2 | GENIAL DISEñO Y PUBLICIDAD LTDA. | 1.- PATRICIA ELIANA GEBAUER NEGRON
CONSTITUYENTE
25/06/1992
2.- MARIA ELIANA NEGRON URIBE
CONSTITUYENTE
25/06/1992
3.- HERNAN EDUARDO GEBAUER NEGRON
CONSTITUYENTE
25/06/1992
4.- PATRICIA ELIANA GEBAUER NEGRON
SALE
04/09/2007
5.- MARIA ELIANA NEGRON URIBE
DISMINUYE PARTICIPACION
04/09/2007
6.- HERNAN EDUARDO GEBAUER NEGRON
AUMENTA PARTICIPACION
04/09/2007
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28/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1598
|
ARTICULOS PARA ACTIVIDAD: TERTULIAS DE INVIERNO |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
$ |
19.775 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | . |
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28/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1599
|
ARTICULOS ACTIVIDAD: TERTULIAS DE INVIERNO |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
$ |
11.000 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1600
|
PASAJE PORVENIR - PUNTA ARENAS - PORVENIR |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
$ |
52.325 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | . |
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28/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1601
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REPARACION DE MUROS COLINDANTES |
28/06/2013 |
28/06/2013 |
$ |
120.000 |
SANTANA | CAILEO | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1596
|
PERNOS PARQUET 8X120MM. |
24/06/2013 |
24/06/2013 |
$ |
120.000 |
SANTANA | CAILEO | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1597
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COMBUSTIBLE CAMIONETA |
24/06/2013 |
24/06/2013 |
$ |
46.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/06/2013 |
Resolucion Exenta, Número 296
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Servicio básico de luz Colón 848 |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
$ |
89.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | CONAFE | SIN INFO. |
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|
no hay |
21/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1595
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SERVICIO DE ALIMENTACION. |
21/06/2013 |
21/06/2013 |
$ |
18.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTELERA MAGALLANES LTDA. | . |
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19/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1590
|
5 LIBROS "ECOTURISMO CON LUPA" |
19/06/2013 |
19/06/2013 |
$ |
107.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 75967770-6 | FUNDACION OMORA | . |
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19/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1592
|
DIFERENCIA PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS |
19/06/2013 |
19/06/2013 |
$ |
18.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP | . |
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19/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1593
|
DESARME Y CONSTRUCCION DE TABIQUE. |
19/06/2013 |
19/06/2013 |
$ |
120.000 |
SANTANA | CAILEO | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1594
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SERVICIO TRASLADO BUS PARA 28 PERSONAS |
24/06/2013 |
24/06/2013 |
$ |
20.000 |
NADUAM | ARRIZAGA | JOSE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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19/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1919
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01 Servicio de confección e instalación de 1 bastidor de fierro, más tela PVC de 90 cm x 2 mts., impreso en alta resolución con filtro UV
Para difusión de Programación mensual de las actividades a realizar durante el año 2013 en la Corporación Cultural de Osorno |
19/06/2013 |
25/06/2013 |
$ |
53.550 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76248400-5 | PUBLIPOKER LTDA. | 1.- HECTOR MANUEL DEL CORAZON DE JESUS HUERTA GUZMAN
CONSTITUYENTE
24/03/2005
2.- HECTOR MAURICIO HUERTA CASTILLO
CONSTITUYENTE
24/03/2005
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18/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1918
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01 Publicación de obituario para reconocido fotografo Puerto Montino SR. Kurt Grassau
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19/06/2013 |
19/06/2013 |
$ |
104.006 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 87778800-8 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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17/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1585
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IMPRESION DE AFICHES. |
17/06/2013 |
17/06/2013 |
$ |
100.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASMUSSEN | . |
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17/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1586
|
SERVICIO DE TRASLADOS INTERNOS. |
17/06/2013 |
17/06/2013 |
$ |
10.900 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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17/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1587
|
SERVICIO DE TRASLADOS. |
17/06/2013 |
17/06/2013 |
$ |
12.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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13/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1580
|
EQUIPOS INFORMATICOS. |
13/06/2013 |
13/06/2013 |
$ |
38.030 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76610430-4 | GLOBUSCOM | . |
|
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13/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1582
|
SERVICIO DE TRASLADO. |
13/06/2013 |
13/06/2013 |
$ |
13.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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13/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1583
|
SERVICIO DE ASEO Y PERSONAL PARA GIMNASIO. |
13/06/2013 |
13/06/2013 |
$ |
80.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 70584600-6 | GIMNASIO CONFEDERACION DEPORTIVA | . |
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13/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1584
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA. |
13/06/2013 |
13/06/2013 |
$ |
91.800 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1573
|
COMPRA DE 5 PASAJES CRUCE TRES PUENTES. PUNTA ARENAS-PORVENIR.SPC. |
12/06/2013 |
12/06/2013 |
$ |
29.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | SIN INFORMACION |
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12/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1574
|
SERVICIO DE CENAS Y ALMUERZOS. HITO LANZAMIENTO SERVICIO PAÃS CULTURA. PORVENIR. |
12/06/2013 |
12/06/2013 |
$ |
95.000 |
RETAMAL | RETAMAL | ALDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1576
|
TRASLADOS LOCALES: SURCANORIS, TRES PUENTES-CASA AZUL DEL ARTE. ITINERANCIA. |
12/06/2013 |
12/06/2013 |
$ |
40.000 |
NADUAN | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1577
|
TRASLADOS LOCALES EN PORVENIR EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS CULTURA. |
15/06/2013 |
16/06/2013 |
$ |
100.000 |
GALLARDO | VASQUEZ | RAMON | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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11/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1572
|
ALOJAMIENTO, HABITACIONES SINGLES Y ALMUERZOS. HITO LANZAMIENTO SERVICIO PAIS CULTURA, PORVENIR. |
11/06/2013 |
11/06/2013 |
$ |
115.000 |
ESPAÑA | CUEVAS | ELENA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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07/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1568
|
COMPRA DE MATERIALES: 12 BROCHAS Y 12 ACUARELAS. PROYECTOS BARRIOS. |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
$ |
50.832 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 84626200-8 | INGENIERIA DEL ESTRECHO LTDA. | SIN INFORMACION |
|
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07/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1570
|
COMPRA DE 12 MARCOS DE TRUPAN. PROYECTO BARRIOS. |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
$ |
43.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76142091-7 | EIRL | SIN INFORMACION |
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07/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 10
|
SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MIERCOLES 12 JUNIO DESDE LICEO TECNOLOGICO AL CENTRO CULTURAL ATACAMA |
07/06/2013 |
25/06/2013 |
$ |
25.000 |
DIAZ | JIMENEZ | FRANCISCO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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07/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1917
|
02 Pasajes Santiago - Purranque, salón cama, para el 14/06/2013
02 Pasajes Osorno - Santiago, salón cama, para el dÃa 16/06/2013 y 17/06/2013
Para relatores participantes de Taller de formación de comunas aisladas a realizarse el dÃa 15.06.2013 en el ciudad de Purranque
Programa Acceso |
14/06/2013 |
17/06/2013 |
$ |
76.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
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06/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1566
|
SERVICIO DE TRASLADOS LOCALES, FDCL-PROYECTOS. |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
$ |
20.000 |
NADUAN | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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06/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1567
|
CONFECCION DE 20 AFICHES HITO LANZAMIENTO SERVICIO PAÃS CULTURA, CABO DE HORNOS.
|
06/06/2013 |
06/06/2013 |
$ |
20.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79866170-1 | IMPRENTA RASSMUSSEN | SIN INFORMACION |
|
|
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05/06/2013 |
Resolucion Exenta, Número 280
|
Servicio lÃnea 224540 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
$ |
27.110 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
05/06/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 280
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
$ |
73.699 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 60.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
05/06/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 280
|
Servicio lÃnea telefónica 218881 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
$ |
112.060 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
05/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1562
|
COMPRA DE MATERIALES Y PREAFECTACION, OTROS BARRIOS Y CULTURA LOCAL. FDCL |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
$ |
90.020 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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05/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1563
|
MATERIALES: CARTULINAS, PLUMONES, TIJERAS, ETC. CULTURA LOCAL. SPC PTO. WILLIAMS. |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
$ |
48.942 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 84626200-8 | INGENIERIA DEL ESTRECHO LTDA. | SIN INFORMACION |
|
|
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05/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1564
|
TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD. FDCL. |
15/06/2013 |
15/06/2013 |
$ |
37.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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03/06/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1916
|
80 Coffe Break, apra actividad denominada "Talleres de formación en comunas aisladas", a realizarse el dÃa 15 de junio de 2013, en el Teatro Municipal de Purranque
Programa Acceso |
15/06/2013 |
15/06/2013 |
$ |
80.000 |
SCHEEL | CASAS | MYRIAM | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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30/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1559
|
SUSCRIPCION POR 6 MESES, DIARIO LA PRENSA AUSTRAL. 1,22 PUBLICIDAD. |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$ |
81.280 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACION |
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30/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1561
|
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA INSTITUCIONAL, CHILOE 440. |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76116837-1 | PSI AUTOMOTRIZ EIRL | SIN INFORMACION |
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30/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1560
|
COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$ |
43.714 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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30/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1561
|
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO CAMIONETA INSTITUCIONAL.
|
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76116837-1 | PSI AUTOMOTRIZ EIRL | SIN INFORMACION |
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29/05/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 264
|
Servicio luz eléctrica |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
$ |
83.600 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñIA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO |
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|
no hay |
29/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 9
|
SERVICIO DE TRASLADO PARTICIPANTES TALLER SIGPA DESDE UDA HASTA HOTEL DIEGO DE ALMEYDA |
29/05/2013 |
11/06/2013 |
$ |
60.000 |
DIAZ | JIMENEZ | FRANCISCO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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28/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1915
|
01 alojamiento en habitación single con desayuno
Para Sr Cristian Baez Encargado del Area de Patrimonio del CNCA, Valparaiso, quien asistirá a Seminario de Patrimonio en la ciudad de Castro, el dÃa 30 de mayo de 2013
Programa Patrimonio |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$ |
22.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96639580-K | HOTELERA Y TURISMO BOSTON S.A. | .- FELIX FERNANDO OYARZUN MARQUEZ
CONSTITUYENTE
11/06/1992
2.- RICARDO RODRIGUEZ WOOD
CONSTITUYENTE
11/06/1992
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24/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1553
|
MATERIALES DE OFICINA: CARPETAS, SOBRES OFICIO, SOBRES OFICIO BLANCO Y SOBRES AMERICANOS. |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
$ |
17.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
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24/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1557
|
SERVICIO DE TRASLADOS: JORNADA RED DE MUNICIPIOS, LA REBELION DE LOS MUÑECOS. PROGRAMA ACCESO REGIÓN. |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
$ |
19.700 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1558
|
ARRIENDO DE GIMNASIO, ENERGÃA ELÉCTRICA, CUBRE PISO Y MANO DE OBRA POR DÃA DE LA DANZA. DÃAS D. |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 70584600-6 | CONFEDERACION DEPORTIVA DE MAGALLANES | SIN INFORMACION. |
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23/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1552
|
COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA INSTITUCIONAL. |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
$ |
86.500 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1554
|
COMPRA DE MATERIALES: CARPETAS Y LÃPICES PASTA (25 UNIDADES C/U). INICIO JORNADA PROGRAMA CULTURAL LOCAL. |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
$ |
10.500 |
FOSCHINO | BARASSI | JULIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1555
|
SERVICIO DE COFFEBREAK SIMPLE, INICIO JORNADA PROGRAMA CULTURAL LOCAL. SALON SECREDUC. FDCL. |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
$ |
63.963 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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23/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1914
|
01 Servicio de diseño de piezas gráficas para 1! festival de blues a realizarse el dÃa 14 de junio de 2013, en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt
Programa Acceso |
14/06/2013 |
14/06/2013 |
$ |
75.000 |
VERA | RIQUELME | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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22/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1550
|
PACK DE 50 LECHES COLUN INDIVIDUAL Y 50 NECTAR YUZ INDIVIDUAL. DÃA DE LA DANZA. COLACIONES COMPAÑÃAS. |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
$ |
117.200 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 86527400-9 | CORCORAN Y CÃA. LIMITADA. | SIN INFORMACION |
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22/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1551
|
COMPRA DE GALLETAS MINI, BARRITAS DE CEREAL Y BOLSAS TRANSPARENTES. DÃA DE LA DANZA. COLACIONES COMPAÑÃAS. |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
$ |
58.565 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76052495-6 | DISTRIBUIDORA TIO RICO | SIN INFORMACION |
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22/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1556
|
SERVICIO DE TRASLADO EN BUS DESDE CASA AZUL HACIA MUSEO REGIONAL. ACTIVIDAD CONCIERTOS DIDÃCTICOS. FDCL. |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
$ |
20.000 |
NADUAN | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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20/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1913
|
01 Servicio de armado de mobiliarios y archivos en dependencias del CNCA Los Lagos, oficina de enlace, ubicada en calle Seminario No 187, Puerto Montt |
20/05/2013 |
22/05/2013 |
$ |
77.778 |
CARDENAS | VARGAS | PABLO ESTEBAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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17/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1912
|
01 hospedaje en habitación single para tallerista Sr. Rodrigo Casanova, quien realiza taller de fotografia en el Centro Cultural Diego Rivera de Puerto Montt desde el 15 al 19 de mayo de 2013
DÃa de la FotografÃa |
19/05/2013 |
19/05/2013 |
$ |
40.906 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96989380-0 | HOTELERA DON VICENTE S.A. | 1.- INMOBILIARIA AMAL LIMITADA
CONSTITUYENTE
17/06/2002
2.- INVERSIONES ASPEN S A
CONSTITUYENTE
17/06/2002
3.- PASMAR S A
CONSTITUYENTE
17/06/2002
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16/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1549
|
PUBLICACIÓN AVISO ESCRITO, LLAMADO A POSTULACIÓN PARA INTEGRAR EL COMITÉ CONSULTIVO REGIONAL. |
16/05/2013 |
16/05/2013 |
$ |
58.013 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76000759-5 | EL PINGÃœINO | SIN INFORMACION |
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15/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1548
|
ARRIENDO DE PROYECTOR PARA TALLER DE FOTOGRAFIA (4 DÃAS). DÃAS D. |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
$ |
120.000 |
ALVAREZ | GOMEZ | NATANIEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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15/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11075
|
COFFE BREAK PARA 14 PERSONAS 2 VECES AL DÃA POR LOS DÃAS 17, 18 Y 19 DE MAYO 2013, EVENTO CAPACITACIÓN DE FOTOGRAFÃA. PROGRAMA 24.02.87 |
17/05/2013 |
19/05/2013 |
$ |
75.012 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.202.669-4 | SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETES Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | SANDRA RAMOS, RUT: 15.758.980-6
|
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15/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11076
|
PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO PROYECTO CONCURSABLE. PROGRAMA 2212999 |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
$ |
62.086 |
SANHUEZA | PIMENTAL | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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14/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1547
|
SERVICIO DE TRASLADOS AEROPUERTO, CIUDAD, AEROPUERTO. DANIELA PEÑA. INDUCCION PSPC. |
14/05/2013 |
14/05/2013 |
$ |
13.200 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1546
|
SERVICIO DE TRASLADOS FUNCIONARIOS CRCA MAGALLANES Y CONSEJERA. |
14/05/2013 |
14/05/2013 |
$ |
57.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 8
|
ADQUISICION DEINSUMOS PARA TALLER CARCELARIO |
14/05/2013 |
17/05/2013 |
$ |
12.132 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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09/05/2013 |
Resolucion Exenta, Número 206
|
Servicio lÃnea telefónica 224540 |
09/05/2013 |
09/05/2013 |
$ |
30.174 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
No hay |
09/05/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 206
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
09/05/2013 |
09/05/2013 |
$ |
78.072 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/05/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 206
|
Servicio lÃnea telefónica 218881 |
09/05/2013 |
09/05/2013 |
$ |
95.622 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
09/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1909
|
8 alojamientos en habitaciones singles para 4 relatores participantes de "Seminario de reflexiones sobre el patrimonio cultural de Chiloé", a realizarse en la ciudad de Castro, los dÃas 30 y 31 de mayo de 2013
Programa Acceso |
30/05/2013 |
31/05/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77205210-3 | SOCIEDAD DE TURISMO RIO CRUCES LTDA. | 1.- EMPRESA MADERERA KOLPING LIMITADA
CONSTITUYENTE
19/05/1998
2.- OBRA KOLPING CHILE
CONSTITUYENTE
19/05/1998
3.- OBRA KOLPING CHILE
SALE
29/09/2005
4.- EMPRESA MADERERA KOLPING LIMITADA
SALE
29/09/2005
5.- FUNDACION DE DESARROLLO PADRE ADOLFO KOLPING
ENTRA
29/09/2005
6.- ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO KOLPING
ENTRA
29/09/2005
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08/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1908
|
80 Lapices pasta
80 carpetas
Para ser utilizados en actividad "SEminario de Patrimonio cultural de Chiloé", a realizarse en la ciudad de Castro, los dÃas 30 y 31 de mayo de 2013
Programa Acceso |
30/05/2013 |
31/05/2013 |
$ |
48.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77644820-6 | COMERCIAL BINDER LTDA. | 1.- MARIA MAGALICIA IGOR MANCILLA
CONSTITUYENTE
13/07/1995
2.- JORGE EDUARDO BINDER SOTO
CONSTITUYENTE
13/07/1995
|
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06/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 7
|
ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS |
06/05/2013 |
14/05/2013 |
$ |
35.671 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.320.420-7 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA | 1.- MAGALY MALVINA MILLA MONTANO
CONSTITUYENTE
28/09/1992
2.- MAGLIO HONORIO CICARDINI NEYRA
CONSTITUYENTE
28/09/1992
3.- DOMINGA ELENA MONTANO DIAZ
CONSTITUYENTE
28/09/1992
4.- MAGLIO HONORIO CICARDINI NEYRA
CONSTITUYENTE
05/12/1992
5.- DOMINGA ELENA MONTANO DIAZ
CONSTITUYENTE
05/12/1992
6.- MAGALY MALVINA MILLA MONTANO
CONSTITUYENTE
05/12/1992
7.- MAGALY MALVINA MILLA MONTANO
AUMENTA PARTICIPACION
20/09/2001
8.- ALEJANDRO HUMBERTO MILLA MONTANO
AUMENTA PARTICIPACION
20/09/2001
9.- MAGLIO HONORIO CICARDINI NEYRA
AUMENTA PARTICIPACION
20/09/2001
10.- DOMINGA ELENA MONTANO DIAZ
SALE
20/09/2001
11.- ALEJANDRO HUMBERTO MILLA MONTANO
NO SE INDICA
23/01/2009
12.- MAGALY MALVINA MILLA MONTANO
AUMENTA PARTICIPACION
23/01/2009
13.- MAGLIO HONORIO CICARDINI NEYRA
SALE
23/01/2009
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03/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1544
|
CONFECCION DE GALVANOS DE VIDRIO Y GALVANOS DE MADERA. AUSPICIO CONCURSO LITERARIO. |
03/05/2013 |
03/05/2013 |
$ |
84.500 |
SAAVEDRA | SOTO | GUILLERMO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
03/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1545
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO, JOSÉ GUZMAN, FOTÓGRAFO, TALLER DE FOTOGRAFÃA EN MAGALLANES. |
03/05/2013 |
03/05/2013 |
$ |
94.724 |
ZUÑIGA | ZÚÑIGA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
03/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1545
|
ALOJAMIENTO DEL FOTÓGRAFO, JOSÉ GUZMAN. TALLER DE FOTOGRAFÃA. |
03/05/2013 |
03/05/2013 |
$ |
94.724 |
ZUÑIGA | ZÚÑIGA | VICTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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02/05/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1543
|
SERVICIO DE COFFE-BREAK, PRESENTACION REBELION DE LOS MUÑECOS. CÃA ARGENTINA. |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
$ |
36.000 |
NAVARRO | NAVARRO | ROSANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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26/04/2013 |
Resolucion Exenta, Número 181
|
Servicio luz eléctrica |
26/04/2013 |
26/04/2013 |
$ |
75.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñÃA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
26/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 6
|
INSUMOS PARA JORNADA ACCIONA |
26/04/2013 |
06/05/2013 |
$ |
6.551 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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25/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11074
|
PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN DEL DÃA DE LA DANZA. PROGRAMA 01 |
25/04/2013 |
25/04/2013 |
$ |
113.288 |
LYPHOUT | LIPHOUT | COLINE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
24/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11073
|
REPARACIÓN FOTOCOPIADORA, DESARMADO COMPLETO DEL EQUIPO, LAVADO DE TODOS LOS COMPONENETS PLÃSTICOS, REEMPLAZO DE PARTES, REARMADO Y PRUEBAS FUNCIONALES. |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
$ |
43.564 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.549.710-6 | SOCIEDAD CLAUDIO GOMEZ Y CIA LTDA. | CLAUDIO GóMEZ FIGUEROA, RUT 6.632.133-9
MELIPZA GóMEZ VALENZUELA, RUT 14.119.557-3
|
|
|
|
23/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1537
|
PASAJE AÉREO PORVENIR-PUNTA ARENAS. OMAR PARRAGUEZ, JORNADA RED DE CULTURA MUNICIPAL. |
23/04/2013 |
23/04/2013 |
$ |
24.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
|
|
|
23/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1538
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. |
23/04/2013 |
23/04/2013 |
$ |
43.600 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1532
|
COMPRA MATERIALES PARA JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA.(CARPETAS, PLUMONES, CINTA MASKING. |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
$ |
51.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 82120700-2 | SOC.COMERCIAL COSME NOCERA LTDA. | SIN INFORMACION |
|
|
|
19/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1533
|
PASAJES AÉREOS PORVENIR-PUNTA ARENAS-PORVENIR, DAVID DONOSO, MOYRA HOTZAPFEL. RED DE CULTURA,MUNICIPIOS. |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
$ |
49.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
|
|
|
19/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1534
|
SERVICIO DE TRASLADOS DIRECCION REGIONAL, PRODUCTORA. DENTRO DE LA CIUDAD. |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
$ |
15.400 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1535
|
TRASLADOS DESDE AERODROMO A LA CIUDAD DE PORVENIR. JORNADA RED DE MUNICIPIOS DE CULTURA. |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
$ |
10.000 |
GALLARDO | VARGAS | RAMÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
19/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1536
|
SERVICIO DE CENA, JORNADA RED DE CULTURA, MUNICIPIOS EN PORVENIR. |
19/04/2013 |
19/04/2013 |
$ |
101.745 |
RETAMAL | AGUILERA | ALDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
CLUB CROATA, PORVENIR. |
18/04/2013 |
Resolucion Exenta, Número 163
|
servicio lÃnea telefónica 224540 |
18/04/2013 |
18/04/2013 |
$ |
21.501 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO |
|
|
no hay |
18/04/2013 |
Resolucion Exenta, Número 163
|
servicio lÃnea telefónica 224529 |
18/04/2013 |
18/04/2013 |
$ |
59.053 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
18/04/2013 |
Resolucion Exenta, Número 163
|
Servicio lÃnea telefónica 218881 |
18/04/2013 |
18/04/2013 |
$ |
72.122 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
17/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11072
|
COFFE BREAK, PARA 40 PERSONAS, INDUCCIÓN FONDOS CONCURSABLES. PROGRAMA 02 FONDOS CONCURSABLES. |
18/04/2013 |
18/04/2013 |
$ |
84.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.202.669-4 | SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PRODUCCIÓN | SANDRA RAMOS VERGARA, RUT 15.758.980-6. |
|
|
|
17/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1907
|
Servicio de diseño de afiche doble carta, generico a todo color, para difusión de set de peliculas chilenas en las comunas de Palena, Futaleufu, Entrelagos, Cochamo, San Pablo y Quellón
Actividad denominada "LLevar el cine a las comunas", actividad No 6 de la Parrilla Programatica del Programa Acceso |
17/04/2013 |
10/04/2013 |
$ |
111.111 |
AGUILERA | CASANUEVA | MARCELA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
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17/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1529
|
COMPRA DE 30 CROQUERAS PERSONALIZADA, 25 HOJAS, TAPA CARTON. JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
$ |
37.750 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80586800-7 | LIBRERIA MARANGUNIC HERMANOS | SIN INFORMACION |
|
|
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17/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1531
|
SERVICIO DE ALIMENTACION SRA. MARGARITA GARRIDO, CONSEJERA. JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA. |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
$ |
22.610 |
RETAMAL | AGUILERA | ALDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1524
|
ALOJAMIENTO, ALIMENTACION CONSEJERA MARGARITA GARRIDO. JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA. PORVENIR. |
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
76.500 |
ESPAÑA | ESPAÑA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1525
|
INSUMOS OFICINA: CARTRIDGE IMPRESORA EPSON 1090120, IMPRESORA FONDOS CONCURSABLES.
|
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
91.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1525
|
COMPRA DE 10 CARTRIDGE IMPRESORA EPSON, FONDOS CONCURSABLES.
2.22 |
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
91.900 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
|
|
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1526
|
50 LÃPICES ECOLÓGICOS CON DISEÑO PARA RED JORNADA MUNICIPAL DE CULTURA. ACCESO. |
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
29.750 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76057813-4 | T & S LTDA. | SIN INFORMACION |
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1527
|
CONFECCION DE 40 TAZONES CON IMPRESION PARA JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA. |
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
120.000 |
BAHAMONDEZ | OJEDA | IRMA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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16/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1528
|
ALOJAMIENTO EN HABITACION SINGLE POR 3 NOCHES, ANTIL CAMACHO. JORNADA RED MUNICIPAL DE CULTURA. |
16/04/2013 |
16/04/2013 |
$ |
66.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77120590-0 | COMERCIAL TERRASUR LTDA. | SIN INFORMACION |
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13/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1530
|
SERVICIO DE TRASLADO DESDE AEROPUERTO- PORVENIR-HOTEL CONSEJEROS JORNADA MUNICIPAL DE CULTURAL. |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
$ |
10.000 |
GALLARDO | VARGAS | RAMÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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11/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1523
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
11/04/2013 |
11/04/2013 |
$ |
44.300 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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10/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1522
|
PASAJES IDA Y REGRESO, PUNTA ARENAS-PORVENIR, CONSEJERA MARGARITA GARRIDO. JORNADA RED DE MUNICIPIOS.
|
10/04/2013 |
10/04/2013 |
$ |
52.307 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
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10/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1522
|
PASAJES IDA Y REGRESO, PUNTA ARENAS-PORVENIR, CONSEJERA MARGARITA GARRIDO. JORNADA RED DE MUNICIPIOS.
|
10/04/2013 |
10/04/2013 |
$ |
52.307 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
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09/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11071
|
MANTENCIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL. PROGRAMA01 |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
$ |
85.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.868.190-9 | MECANICA REBOLLEDO Y ROA LTDA. | GUIDO REBOLLEDO JARAMILLO, RUT 9.071.132-6
CLAUDIO REBOLLEDO PEñA, RUT 15.261.684-8 |
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09/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1520
|
TRASLADO DESDE CRCA A TRES PUENTES. JORNADA RED MUNICIPAL. |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
$ |
40.000 |
NADUAN | ARRIZAGA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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09/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1521
|
TRASLADOS BUS DESDE BAHIA CHILOTA A PORVENIR. JORNADA RED DE CULTURA. |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
$ |
76.000 |
GALLARDO | VARGAS | RAMON | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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08/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1517
|
PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO, PORVENIR. DIRECTORA, JORNADA SPC |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
$ |
52.307 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
|
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08/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1518
|
ALOJAMIENTO PARA PROFESIONAL PSPC, PTO. WILLIAMS. JORNADA RED DE MUNICIPIOS. |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
$ |
58.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76084495-0 | TURISMO RODRIGO DIAZ LTDA. | SIN INFORMACION |
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08/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1519
|
PASAJE AÉREO PORVENIR-PUNTA ARENAS. ANTIL CAMACHO.JORNADA RED DE MUNICIPIOS. |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
$ |
22.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | SIN INFORMACION |
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05/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1515
|
SERVICIO DE CENA. GONZALO BASCUÑAN, PAOLA VEZZANI. ZONAL DE FUNCIONARIOS. |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
$ |
21.896 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96989360-0 | HOTELERA DON VICENTE S.A. | SIN INFORMACION |
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|
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05/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1516
|
RECUPERACION PASAJE AEREO. GONZALO BASCUÑAN, ZONAL DE FUNCIONARIO. |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
$ |
15.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 89862200-2 | LAN AIRLINES S.A. | SIN INFORMACION |
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04/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 5
|
ADQUSICION DE INSUMOS CATERING |
04/04/2013 |
15/04/2013 |
$ |
99.242 |
VILLEGAS | CHAVEZ | MARIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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02/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1510
|
10 ADAPTADORES WIFI, CONEXION OFICINA BORIES. |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
$ |
115.700 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76610430-4 | SOC.FIGUEROA DOITE LTDA. | SIN INFORMACION |
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02/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1511
|
3 TARJETAS DE RED, PUERTO USB. |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
$ |
56.850 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 79949000-5 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES EIRL LTDA. | SIN INFORMACION |
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02/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1512
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
$ |
45.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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02/04/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1513
|
COFFE BREAK,ESCUELA ESPAÑA, JORNADA ACTIVACION PROGRAMA ACCIONA. |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
$ |
44.506 |
EMPARAN | APABLAZA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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27/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número OC_1508
|
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
$ |
46.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1506
|
SERVICIO DE TRASLADOS DESDE OFICINA PEDRO MONTT A BODEGA ANEF, ARRIENDO MUEBLES, ARCHIVADOR. 2.22 FONDOS. |
26/03/2013 |
26/03/2013 |
$ |
71.400 |
PAILLAN | MANCILLA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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26/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1507
|
SERVICIO DE INSTALACION DE ENCHUFES, PUNTOS DE RED, VARIOS EN NUEVA OFICINA, BORIES 426 |
26/03/2013 |
26/03/2013 |
$ |
119.000 |
PARKER | ALMONACID | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
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22/03/2013 |
Resolucion Exenta, Número 125
|
Servicio luz colón 848 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
$ |
72.100 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñÃA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA | SIN INFO. |
|
|
no hay |
21/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 11070
|
02 SERVICIOS DE RED PROGRAMA 01. |
21/03/2013 |
21/03/2013 |
$ |
96.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.062.012-2 | DITECSUR LTDA | JOSé ALVAREZ FUENTES 6.591.442-5
HéCTOR ALVAREZ ITURRA 15.668890-8
|
|
|
|
20/03/2013 |
Resolucion Exenta, Número 120
|
Servicio lÃnea telefónica 224540 |
20/03/2013 |
20/03/2013 |
$ |
20.618 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
20/03/2013 |
Resolucion Exenta, Número 120
|
Servicio lÃnea telefónica 224529 |
20/03/2013 |
20/03/2013 |
$ |
73.788 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
20/03/2013 |
Resolucion Exenta, Número 120
|
Servicio lÃnea telefónica 218881 |
20/03/2013 |
20/03/2013 |
$ |
73.811 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
|
|
no hay |
18/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1503
|
SERVICIO DE TRASLADOS DE DESECHOS SIN COMPACTAR (CAMBIO DE OFICINA POR 3 MESES)
|
18/03/2013 |
18/03/2013 |
$ |
95.200 |
PAILLAN | MANCILLA | ANSELMO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
18/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1504
|
COMBUSTIBLE, CAMIONETA INSTITUCIONAL |
18/03/2013 |
18/03/2013 |
$ |
47.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
18/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1505
|
SERVICIO DE 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS, CONFERENCIAS GUSTAVO VALDÉS. ACCESO REGIONAL. |
18/03/2013 |
18/03/2013 |
$ |
88.800 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78099680-3 | HOTEL FINIS TERRAE | SIN INFORMACION |
|
|
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12/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1499
|
AVISO EN PRENSA AUSTRAL LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS PROF. CULTURA LOCAL EN CENTRO CULTURAL |
12/03/2013 |
12/03/2013 |
$ |
61.880 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACION |
|
|
|
12/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 4
|
SUSCRIPCION ANUAL DIARIO CHAÑARCILLO |
12/03/2013 |
08/04/2013 |
$ |
95.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.177.490-1 | SOCIEDAD EDITORA Y PERIODISTICA EL CHAÑAR LTDA |
1.- ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS
CONSTITUYENTE
21/11/1991
2.- ELIZABETH IRMA CABRERA VARAS
CONSTITUYENTE
21/11/1991
3.- JUAN ALBERTO BICHARA CABRERA
ENTRA
14/10/2005
4.- ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS
NO SE INDICA
14/10/2005
5.- ELIZABETH IRMA CABRERA VARAS
SALE
14/10/2005
6.- ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS
AUMENTA PARTICIPACION
18/04/2006
7.- JUAN ALBERTO BICHARA CABRERA
DISMINUYE PARTICIPACION
18/04/2006
|
|
|
|
11/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1906
|
01 Cerradura tubular 6041-ZK |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
$ |
27.010 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 92874000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
|
|
|
08/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1498
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL. 1.22 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
$ |
95.100 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
07/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1497
|
TRASLADOS DIRECCIÓN REGIONAL, SECRETARIA, SIGFE. |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
$ |
16.000 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
06/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1496
|
SERVICIO DE CÓCTEL, FINALIZACIÓN ITINERANCIAS, FDCL, SPC.
|
06/03/2013 |
06/03/2013 |
$ |
80.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 86431200-4 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA. | SIN INFORMACION |
|
|
S/O. |
04/03/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1495
|
SERVICIO DE PRESENTACIÓN PARA HITO DE EGRESO SPC, CERRO CASTILLO. |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
$ |
66.667 |
ARRIAGADA | ELGUETA | JUAN CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
28/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1902
|
10 Placa de bronce
20 Lineas de grabación
Programa Acceso Verano |
28/02/2013 |
02/03/2013 |
$ |
53.000 |
WEITZLER | BARRIL | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
28/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1904
|
10 Cofres de madera natural
Programa Acceso Verano |
28/02/2013 |
02/03/2013 |
$ |
40.000 |
GUZMAN | JIMENEZ | LUIS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
28/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1494
|
BENCINA, CAMIONETA INSTITUCIONAL |
28/02/2013 |
28/02/2013 |
$ |
46.700 |
AYNOL | PAREDES | HERNÃN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
27/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1492
|
Pasajes Punta Arenas - Puerto Natales |
27/02/2013 |
27/02/2013 |
$ |
20.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.492.710-7 | BUSES FERNáNDEZ | SIN INFORMACIóN |
|
|
|
26/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1489
|
Combustible Camioneta CRCA |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
$ |
44.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNáN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
26/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1490
|
Materiales de Oficina |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
$ |
26.061 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.307.990-9 | COMERCIAL RED OFFICE | SIN INFORMACIóN |
|
|
|
26/02/2013 |
Decreto, Número 1491
|
Materiales de oficina |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
$ |
56.580 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80.586.800-7 | MARANGUNIC HERMANOS | SIN INFORMACIóN
|
|
|
|
25/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1901
|
01 Pasaje Valdivia - Quuerlon 28.02.2013
01 Pasaje Quellón - Castro 03.03.2013
01 Pasaje Castro - Santiago 03.03.2013
Pasajes para traslado de la artista Sra. Norma Beatriz Barreta, quien realizará una presentación el dÃa 01.03.2013 en el marco de la realización del Hito de cierre el dÃa 01.03.2013 en la comuna de Castro
Programa Fomento al Desarrollo Cultural Local |
28/02/2013 |
03/03/2013 |
$ |
53.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 80983500-6 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 1.- ORLANDO MANUEL ALMONACID VILLARROEL
NO SE INDICA
27/12/2005
2.- JORGE RODRIGO ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
27/12/2005
3.- JUAN DELFIN ALMONACID SOTO
NO SE INDICA
27/12/2005
4.- NELSA DEL CARMEN ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
27/12/2005
5.- JAIME RUBEN ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
27/12/2005
6.- ELIANA ISABEL ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
27/12/2005
7.- LUIS FRANCISCO ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
27/12/2005
8.- JUAN DELFIN ALMONACID SOTO
DISMINUYE PARTICIPACION
28/03/2006
9.- JAIME RUBEN ALMONACID VILLARROEL
AUMENTA PARTICIPACION
28/03/2006
10.- ELIANA ISABEL ALMONACID VILLARROEL
ENTRA
28/03/2006
11.- JORGE RODRIGO ALMONACID VILLARROEL
NO SE INDICA
28/03/2006
12.- ORLANDO MANUEL ALMONACID VILLARROEL
NO SE INDICA
28/03/2006
13.- LUIS FRANCISCO ALMONACID VILLARROEL
AUMENTA PARTICIPACION
28/03/2006
14.- NELSA DEL CARMEN ALMONACID VILLARROEL
NO SE INDICA
28/03/2006
|
|
|
|
22/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1487
|
Varios insumos para cierre |
22/02/2013 |
22/02/2013 |
$ |
37.670 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.052.495-6 | DISTRIBUIDORA TÃO RICO | SIN INFORMACIóN |
|
|
|
22/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1488
|
Servicio de Amplificación Hito Egreso SPC |
22/02/2013 |
22/02/2013 |
$ |
120.000 |
VERGARA | SEGOVIA | CORNELIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
|
|
|
22/02/2013 |
Resolucion Exenta, Número 55
|
Servicio básico de luz |
22/02/2013 |
22/02/2013 |
$ |
85.400 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAñÃA NACIONAL DE FUERZA ELéCTRICA | SIN INFO. |
|
|
no hay |
20/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1486
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Materiales Varios |
20/02/2013 |
20/02/2013 |
$ |
70.940 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.124.683-6 | LIBRERÃA EL CUPIDO | SIN INFORMACIóN |
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15/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1484
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Arriendo Estacionamiento Camioneta Fiscal |
15/02/2013 |
15/02/2013 |
$ |
114.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 77.187.660-9 | MASTER S.A. | SIN INFORMACIóN |
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14/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1483
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Impresión y diseño de Calendario Marzo a Diciembre año 2013 de 75*63 Item 1.22 |
14/02/2013 |
14/02/2013 |
$ |
60.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78.856.020-6 | COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. | SIN INFORMACIóN |
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14/02/2013 |
Decreto, Número 1482
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Servicio taxi |
14/02/2013 |
14/02/2013 |
$ |
38.100 |
RUIZ | SOTO | MIGUEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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12/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1481
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Combustible Camioneta CRCA 53.8 litros |
12/02/2013 |
12/02/2013 |
$ |
45.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNáN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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11/02/2013 |
Resolucion Exenta, Número 34
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Servicio lÃnea telefónica 224540 |
11/02/2013 |
11/02/2013 |
$ |
35.325 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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no hay |
11/02/2013 |
Resolucion Exenta, Número 34
|
Servicio lÃnea telefónica 224529 |
11/02/2013 |
11/02/2013 |
$ |
91.557 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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No hay |
11/02/2013 |
Resolucion Exenta, Número 34
|
servicio lÃnea telefónica 218881 |
11/02/2013 |
11/02/2013 |
$ |
90.501 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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no hay |
05/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1480
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Impresión 10 Talonarios Solicitud de gasto Impresión 10 Talonarios Ordenes de Compra |
05/02/2013 |
05/02/2013 |
$ |
87.500 |
BARRÃA | OSSES | VIVIANA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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05/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1479
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Combustible Camioneta CRCA |
05/02/2013 |
05/02/2013 |
$ |
42.000 |
AYNOL | PAREDES | HERNáN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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04/02/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1478
|
Limpieza,mantención y reparación de lavamanos y sus componentes baño de mujeres de la Dirección Regional |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
$ |
33.000 |
PARKER | ALMONACID | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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30/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número 24
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SERVICIO LÃNEA TELEFÓNICA 218881 |
30/01/2013 |
30/01/2013 |
$ |
76.322 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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NO HAY |
28/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1900
|
Servicio de limpieza de alfombra para exdependencias oficina de enlace de la Dirección Regional de Los Lagos, ubicadas en Seminario No 70 B de la ciudad de Puerto Montt |
28/01/2013 |
31/01/2013 |
$ |
66.667 |
NAVARRETE | ROJAS | RICARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1477
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PUBLICACION DE AVISO, ACLARACION DE PUBLICACION. |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
120.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 85732200-2 | LA PRENSA AUSTRAL | SIN INFORMACIONES |
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SIN OBSERVACIONES |
24/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 24
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servicio lÃnea telefónica 224540 |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
32.673 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFóNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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No hay. |
24/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 24
|
servicio linea telefónica 224529 |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
73.097 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 90.635.000-9 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SIN INFO. |
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NO HAY |
24/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1899
|
01 Servicio de gasfiteria, arreglo de baño de la Dirección Regional |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
16.667 |
CARREñO | BARRA | ANIBAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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24/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1474
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COMPRA DE 10 CARTRIDGE EPSON, IMPRESORA FONDOS CONCURSABLES. 2.22 |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
80.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
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SIN OBSERVACIONES |
24/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1475
|
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
85.600 |
AYNOL | MANSILLA | HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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SIN OBSERVACIONES |
24/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1476
|
COMPRA DE 5 MOUSE Y 5 BANDEJAS METÃLICAS. MATERIALES DE OFICINA. |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
$ |
81.250 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 78307990-9 | COMERCIAL RED OFFICCE LTDA. | SIN INFORMACION |
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SIN OBSERVACIONES |
22/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1
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IMPRESION DE AFICHES 50X70 PAPEL COUCHE 170 GRS.- |
22/01/2013 |
29/01/2013 |
$ |
60.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76506460-0 | PUBLICITARIA Y CONSULTORA SINAPSIS LTDA. | 1.- ANDREA PATRICIA ROJAS ROJAS CONSTITUYENTE 11/04/2006
2.- MONYA MARITZA FARIAS LOPEZ CONSTITUYENTE 11/04/2006
3.- CHRISTIAN PATRICIO FARIAS LOPEZ CONSTITUYENTE 11/04/2006
4.- MAURICIO HERNAN GONZALEZ GAETE CONSTITUYENTE 11/04/2006
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22/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 3
|
SERVICIO DE ASEO( FRONTIS Y OFICINAS) DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA CULTUTRA Y LAS ARTES UBICADAS EN ATACAMA N°660, COPIAPO |
22/01/2013 |
29/01/2013 |
$ |
33.333 |
CORTES | VEGA | SERGIO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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22/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 2
|
SERVICIOS DE DIFUSION DE FRASES RADIALES EN RADIO NUEVO SOL |
22/01/2013 |
08/03/2013 |
$ |
100.000 |
GALARCE | GALARCE | HECTOR EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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21/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número 15
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SERVICIO DE AGUA POTABLE |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
$ |
13.621 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.541.380-9 | AGUA DEL VALLE S.A. | SIN INFO. |
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NO HAY |
21/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número rex 14
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SERVICIO DISPENSADOR PARA AGUA POTABLE |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
$ |
15.351 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.841.390-2 | ZEAL CHILE S.A. | SIN INFO. |
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NO HAY. |
21/01/2013 |
Resolucion Exenta, Número REX 18
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servicio de luz |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
$ |
91.500 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 91.143.000-2 | COMPAÑÃA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | SIN INFO. |
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NO HAY |
21/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1898
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01 Servicio de diseño de piezas gráficas de la 1° Feria de Arte y Diseño, realizado por la galerÃa de arte Bosque Nativo de la ciudad de Puerto Varas, desde el 05 de febrero de 2013
Programa Acceso verano |
21/01/2013 |
31/01/2013 |
$ |
119.000 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76632050-3 | SERVICIOS PUBLICITARIOS CLAUDIO CARCAMO E.I.R.L. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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17/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1897
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Reposición e instalación de llave de lavaplatos de la Dirección Regional de Los Lagos
Retiro y sello de cañerias de lavamanos en oficina de enlace |
17/01/2013 |
17/01/2013 |
$ |
66.667 |
CARREñO | BARRA | ANIBAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
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14/01/2013 |
Orden de Compra Interna, Número 1895
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01 Servicio de arriendo de fotocopiadora multifuncional para oficina de Fondos Concursables
Fondos Concursables |
14/01/2013 |
31/01/2013 |
$ |
52.935 |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76102295-4 | CASS S.A. | SEGÚN FICHA CHILEPROVEEDORES NO REGISTRA INFORMACION |
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